Despesas - Ano 2022
Prestação de contas dos despesas da Casa Legislativa, durante o período do ano de 2022.
Data | Exercício | Número | Contabil | Unidade | Documento Fiscal | Historico | Valor |
03/01/2022 | 2022 | 2022010300115 | 622130300 | 0110 | 20220103 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. | 150,00 |
19/01/2022 | 2022 | 2022011900001 | 622130300 | 0110 | 20220119 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2022, RELATIVO A 12 VEREADORES | 73.879,41 |
19/01/2022 | 2022 | 2022011900002 | 622130300 | 0110 | 20220119 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS | 23.119,02 |
19/01/2022 | 2022 | 2022011900003 | 622130300 | 0110 | 20220119 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA | 1.400,00 |
19/01/2022 | 2022 | 2022011900004 | 622130300 | 0110 | 20220119 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 | 800,00 |
19/01/2022 | 2022 | 2022011900005 | 622130300 | 0110 | 20220119 | IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | 1.212,00 |
19/01/2022 | 2022 | 2022011900006 | 622130300 | 0110 | 20220119 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES JANEIRO/2022. | 1.212,00 |
19/01/2022 | 2022 | 2022011900007 | 622130300 | 0110 | 20220119 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2022 | 1.212,00 |
19/01/2022 | 2022 | 2022011900008 | 622130300 | 0110 | 20220119 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS | 5.623,05 |
19/01/2022 | 2022 | 2022011900009 | 622130300 | 0110 | 20220119 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 10,45 |
19/01/2022 | 2022 | 2022011900010 | 622130300 | 0110 | 20220119 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 36,50 |
20/01/2022 | 2022 | 2022012000008 | 622130300 | 0110 | 20220120 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 | 1.701,73 |
20/01/2022 | 2022 | 2022012000009 | 622130300 | 0110 | 20220120 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 | 1.200,00 |
20/01/2022 | 2022 | 2022012000010 | 622130300 | 0110 | 20220120 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 | 800,00 |
20/01/2022 | 2022 | 2022012000011 | 622130300 | 0110 | 20220120 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 | 1.200,00 |
20/01/2022 | 2022 | 2022012000012 | 622130300 | 0110 | 20220120 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 | 1.200,00 |
20/01/2022 | 2022 | 2022012000013 | 622130300 | 0110 | 20220120 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 | 1.548,27 |
20/01/2022 | 2022 | 2022012000014 | 622130300 | 0110 | 20220120 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 | 1.349,14 |
20/01/2022 | 2022 | 2022012000015 | 622130300 | 0110 | 20220120 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 | 1.600,00 |
20/01/2022 | 2022 | 2022012000016 | 622130300 | 0110 | 20220120 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 | 300,00 |
20/01/2022 | 2022 | 2022012000017 | 622130300 | 0110 | 20220120 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 | 2.048,27 |
20/01/2022 | 2022 | 2022012000018 | 622130300 | 0110 | 20220120 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 | 3.249,39 |
20/01/2022 | 2022 | 2022012000019 | 622130300 | 0110 | 20220120 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 | 2.448,71 |
20/01/2022 | 2022 | 2022012000020 | 622130300 | 0110 | 20220120 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 | 2.049,16 |
20/01/2022 | 2022 | 2022012000021 | 622130300 | 0110 | 20220120 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 | 3.248,50 |
20/01/2022 | 2022 | 2022012000022 | 622130300 | 0110 | 20220120 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 | 2.049,43 |
20/01/2022 | 2022 | 2022012000023 | 622130300 | 0110 | 20220120 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 | 1.799,86 |
20/01/2022 | 2022 | 2022012000024 | 622130300 | 0110 | 20220120 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 | 1.440,00 |
20/01/2022 | 2022 | 2022012000025 | 622130300 | 0110 | 20220120 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 320,95 |
20/01/2022 | 2022 | 2022012000026 | 622130300 | 0110 | 20220120 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. JANEIRO/2022 | 4.000,00 |
20/01/2022 | 2022 | 2022012000027 | 622130300 | 0110 | 20220120 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA | 55,13 |
20/01/2022 | 2022 | 2022012000028 | 622130300 | 0110 | 20220120 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DEZEMBRO/2021 | 17.037,30 |
21/01/2022 | 2022 | 2022012100001 | 622130300 | 0110 | 20220121 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 |
21/01/2022 | 2022 | 2022012100002 | 622130300 | 0110 | 20220121 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL | 1.550,00 |
24/01/2022 | 2022 | 2022012400002 | 622130300 | 0110 | 20220124 | PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES JANEIRO/2022. | 1.272,00 |
25/01/2022 | 2022 | 2022012500036 | 622130300 | 0110 | 20220125 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 49,00 |
26/01/2022 | 2022 | 2022012600018 | 622130300 | 0110 | 20220126 | PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES JANEIRO/2022. | 100,00 |
27/01/2022 | 2022 | 2022012700094 | 622130300 | 0110 | 20220127 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 | 1.400,00 |
27/01/2022 | 2022 | 2022012700095 | 622130300 | 0110 | 20220127 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 | 3.247,89 |
27/01/2022 | 2022 | 2022012700096 | 622130300 | 0110 | 20220127 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 | 1.842,27 |
27/01/2022 | 2022 | 2022012700097 | 622130300 | 0110 | 20220127 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL | 484,90 |
27/01/2022 | 2022 | 2022012700098 | 622130300 | 0110 | 20220127 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL | 225,00 |
27/01/2022 | 2022 | 2022012700099 | 622130300 | 0110 | 20220127 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ENERGETICO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL | 9,60 |
28/01/2022 | 2022 | 2022012800008 | 622130300 | 0110 | 20220128 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL | 149,90 |
28/01/2022 | 2022 | 2022012800009 | 622130300 | 0110 | 20220128 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL | 205,00 |
28/01/2022 | 2022 | 2022012800010 | 622130300 | 0110 | 20220128 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL | 566,52 |
01/02/2022 | 2022 | 2022020100035 | 622130300 | 0110 | 20220201 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JANEIRO/2022 | 449,84 |
04/02/2022 | 2022 | 2022020400002 | 622130300 | 0110 | 20220204 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA MUNICIPAL | 2.800,00 |
08/02/2022 | 2022 | 2022020800011 | 622130300 | 0110 | 20220208 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO A 01 VEREADOR (13° SALARIO) | 3.358,16 |
08/02/2022 | 2022 | 2022020300005 | 622130300 | 0110 | 20220208 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DEDETIZACAO GERAL NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL | 6.000,00 |
08/02/2022 | 2022 | 2022020800012 | 622130300 | 0110 | 20220208 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 10,45 |
15/02/2022 | 2022 | 2022021500005 | 622130300 | 0110 | 20220215 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL JANEIRO/2022 | 20.897,37 |
15/02/2022 | 2022 | 2022021500006 | 622130300 | 0110 | 20220215 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 263,71 |
15/02/2022 | 2022 | 2022021500007 | 622130300 | 0110 | 20220215 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA | 55,13 |
16/02/2022 | 2022 | 2022021600019 | 622130300 | 0110 | 20220216 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO A 12 VEREADORES | 73.634,61 |
16/02/2022 | 2022 | 2022021600020 | 622130300 | 0110 | 20220216 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS | 5.639,85 |
16/02/2022 | 2022 | 2022021600021 | 622130300 | 0110 | 20220216 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (13° SALARIO) | 1.080,88 |
16/02/2022 | 2022 | 2022021600022 | 622130300 | 0110 | 20220216 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS | 23.150,93 |
16/02/2022 | 2022 | 2022021600023 | 622130300 | 0110 | 20220216 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL | 91,98 |
16/02/2022 | 2022 | 2022021600024 | 622130300 | 0110 | 20220216 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL | 230,69 |
16/02/2022 | 2022 | 2022021600025 | 622130300 | 0110 | 20220216 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL | 377,33 |
16/02/2022 | 2022 | 2022021600026 | 622130300 | 0110 | 20220216 | IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | 1.212,00 |
16/02/2022 | 2022 | 2022021600027 | 622130300 | 0110 | 20220216 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES FEVEREIRO/2022. | 1.212,00 |
16/02/2022 | 2022 | 2022021600028 | 622130300 | 0110 | 20220216 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 1.212,00 |
16/02/2022 | 2022 | 2022021600029 | 622130300 | 0110 | 20220216 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 10,45 |
17/02/2022 | 2022 | 2022021700005 | 622130300 | 0110 | 20220217 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. | 4.300,00 |
18/02/2022 | 2022 | 2022021800002 | 622130300 | 0110 | 20220218 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. FEVEREIRO/2022 | 800,00 |
18/02/2022 | 2022 | 2022021800003 | 622130300 | 0110 | 20220218 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA | 1.400,00 |
18/02/2022 | 2022 | 2022021800004 | 622130300 | 0110 | 20220218 | PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES FEVEREIRO/2022. | 1.372,00 |
20/02/2022 | 2022 | 2022022000002 | 622130300 | 0110 | 20220220 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 |
21/02/2022 | 2022 | 2022022100006 | 622130300 | 0110 | 20220221 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 | 3.299,64 |
21/02/2022 | 2022 | 2022022100007 | 622130300 | 0110 | 20220221 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 | 3.299,29 |
21/02/2022 | 2022 | 2022022100008 | 622130300 | 0110 | 20220221 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 | 4.496,55 |
21/02/2022 | 2022 | 2022022100009 | 622130300 | 0110 | 20220221 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 | 1.250,00 |
21/02/2022 | 2022 | 2022022100010 | 622130300 | 0110 | 20220221 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 | 1.200,00 |
21/02/2022 | 2022 | 2022022100011 | 622130300 | 0110 | 20220221 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 | 1.200,00 |
21/02/2022 | 2022 | 2022022100012 | 622130300 | 0110 | 20220221 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 | 896,02 |
21/02/2022 | 2022 | 2022022100013 | 622130300 | 0110 | 20220221 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 | 3.248,57 |
21/02/2022 | 2022 | 2022022100014 | 622130300 | 0110 | 20220221 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 | 1.200,00 |
21/02/2022 | 2022 | 2022022100015 | 622130300 | 0110 | 20220221 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 | 1.740,53 |
21/02/2022 | 2022 | 2022022100016 | 622130300 | 0110 | 20220221 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO, LOUCUCAO E TRANSMISSAO VIA RADIO DAS SESSOES DA CAMARA | 600,00 |
21/02/2022 | 2022 | 2022022100017 | 622130300 | 0110 | 20220221 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE 11 (ONZE) POLTRANAS GIRATORIAS PRESIDENTE CAVALETI, VALOR UNIT R$ 1.499,00 | 16.489,00 |
22/02/2022 | 2022 | 2022022200006 | 622130300 | 0110 | 20220222 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 | 1.600,00 |
22/02/2022 | 2022 | 2022022200007 | 622130300 | 0110 | 20220222 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 | 2.896,50 |
22/02/2022 | 2022 | 2022022200008 | 622130300 | 0110 | 20220222 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 | 2.099,24 |
22/02/2022 | 2022 | 2022022200009 | 622130300 | 0110 | 20220222 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 | 1.599,57 |
22/02/2022 | 2022 | 2022022200010 | 622130300 | 0110 | 20220222 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 | 3.602,71 |
22/02/2022 | 2022 | 2022022200011 | 622130300 | 0110 | 20220222 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 | 3.298,37 |
22/02/2022 | 2022 | 2022022200012 | 622130300 | 0110 | 20220222 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL | 1.550,00 |
22/02/2022 | 2022 | 2022022200013 | 622130300 | 0110 | 20220222 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL | 193,59 |
22/02/2022 | 2022 | 2022022200014 | 622130300 | 0110 | 20220222 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 10,45 |
23/02/2022 | 2022 | 2022022300066 | 622130300 | 0110 | 20220223 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 | 2.440,00 |
23/02/2022 | 2022 | 2022022300067 | 622130300 | 0110 | 20220223 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 | 1.755,70 |
23/02/2022 | 2022 | 2022022300068 | 622130300 | 0110 | 20220223 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 | 1.000,00 |
23/02/2022 | 2022 | 2022022300069 | 622130300 | 0110 | 20220223 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. FEVEREIRO/2022 | 449,84 |
23/02/2022 | 2022 | 2022022300070 | 622130300 | 0110 | 20220223 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA MUNICIPAL | 3.150,00 |
23/02/2022 | 2022 | 2022022300071 | 622130300 | 0110 | 20220223 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 10,45 |
23/02/2022 | 2022 | 2022022300072 | 622130300 | 0110 | 20220223 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 10,45 |
25/02/2022 | 2022 | 2022022500017 | 622130300 | 0110 | 20220225 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 | 1.300,00 |
25/02/2022 | 2022 | 2022022500018 | 622130300 | 0110 | 20220225 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 | 460,00 |
25/02/2022 | 2022 | 2022022500019 | 622130300 | 0110 | 20220225 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 | 2.354,35 |
25/02/2022 | 2022 | 2022022500020 | 622130300 | 0110 | 20220225 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 | 3.198,70 |
25/02/2022 | 2022 | 2022022500021 | 622130300 | 0110 | 20220225 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 59,45 |
04/03/2022 | 2022 | 2022030400007 | 622130300 | 0110 | 20220304 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2022, RELATIVO A 01 VEREADOR (13° SALARIO) | 3.358,16 |
09/03/2022 | 2022 | 2022030900005 | 622130300 | 0110 | 20220309 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. | 150,00 |
11/03/2022 | 2022 | 2022031100007 | 622130300 | 0110 | 20220311 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO | 690,00 |
14/03/2022 | 2022 | 2022031400011 | 622130300 | 0110 | 20220314 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO NA CAMARA MUNICIPAL | 550,00 |
15/03/2022 | 2022 | 2022031500041 | 622130300 | 0110 | 20220315 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADRO LEGISLATIVO | 100,00 |
16/03/2022 | 2022 | 2022031600010 | 622130300 | 0110 | 20220316 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL FEVEREIRO/2022 | 21.550,50 |
16/03/2022 | 2022 | 2022031600011 | 622130300 | 0110 | 20220316 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA | 55,25 |
16/03/2022 | 2022 | 2022031600012 | 622130300 | 0110 | 20220316 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 344,80 |
16/03/2022 | 2022 | 2022031600013 | 622130300 | 0110 | 20220316 | IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | 1.212,00 |
16/03/2022 | 2022 | 2022031600014 | 622130300 | 0110 | 20220316 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE MARCO DE 2022 | 1.212,00 |
16/03/2022 | 2022 | 2022031600015 | 622130300 | 0110 | 20220316 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE MARCO DE 2022 | 1.212,00 |
16/03/2022 | 2022 | 2022031600016 | 622130300 | 0110 | 20220316 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2022, RELATIVO A 01 VEREADOR (13° SALARIO) | 3.358,16 |
16/03/2022 | 2022 | 2022031600017 | 622130300 | 0110 | 20220316 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2022, RELATIVO A 11 VEREADORES | 73.879,41 |
16/03/2022 | 2022 | 2022031600018 | 622130300 | 0110 | 20220316 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS | 23.119,02 |
16/03/2022 | 2022 | 2022031600019 | 622130300 | 0110 | 20220316 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS | 5.623,05 |
16/03/2022 | 2022 | 2022031600020 | 622130300 | 0110 | 20220316 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 11,00 |
18/03/2022 | 2022 | 2022031800014 | 622130300 | 0110 | 20220318 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA | 1.400,00 |
21/03/2022 | 2022 | 2022032100004 | 622130300 | 0110 | 20220321 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 | 1.600,00 |
21/03/2022 | 2022 | 2022032100005 | 622130300 | 0110 | 20220321 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 | 800,00 |
21/03/2022 | 2022 | 2022032100006 | 622130300 | 0110 | 20220321 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 | 2.440,00 |
21/03/2022 | 2022 | 2022032100007 | 622130300 | 0110 | 20220321 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 | 2.200,00 |
21/03/2022 | 2022 | 2022032100008 | 622130300 | 0110 | 20220321 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 | 1.200,00 |
21/03/2022 | 2022 | 2022032100009 | 622130300 | 0110 | 20220321 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 | 995,93 |
21/03/2022 | 2022 | 2022032100010 | 622130300 | 0110 | 20220321 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 | 1.200,00 |
21/03/2022 | 2022 | 2022032100011 | 622130300 | 0110 | 20220321 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 | 1.743,34 |
21/03/2022 | 2022 | 2022032100012 | 622130300 | 0110 | 20220321 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 | 3.298,53 |
21/03/2022 | 2022 | 2022032100013 | 622130300 | 0110 | 20220321 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 | 3.697,03 |
21/03/2022 | 2022 | 2022032100014 | 622130300 | 0110 | 20220321 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 | 2.897,76 |
21/03/2022 | 2022 | 2022032100015 | 622130300 | 0110 | 20220321 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 | 2.499,72 |
21/03/2022 | 2022 | 2022032100016 | 622130300 | 0110 | 20220321 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 | 4.498,35 |
21/03/2022 | 2022 | 2022032100017 | 622130300 | 0110 | 20220321 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 | 3.502,72 |
21/03/2022 | 2022 | 2022032100018 | 622130300 | 0110 | 20220321 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 | 3.299,40 |
21/03/2022 | 2022 | 2022032100019 | 622130300 | 0110 | 20220321 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 | 2.296,36 |
21/03/2022 | 2022 | 2022032100020 | 622130300 | 0110 | 20220321 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 | 2.059,71 |
21/03/2022 | 2022 | 2022032100021 | 622130300 | 0110 | 20220321 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. MARCO/2022 | 800,00 |
21/03/2022 | 2022 | 2022032100022 | 622130300 | 0110 | 20220321 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. | 4.300,00 |
21/03/2022 | 2022 | 2022032100023 | 622130300 | 0110 | 20220321 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL | 1.550,00 |
21/03/2022 | 2022 | 2022032100024 | 622130300 | 0110 | 20220321 | PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES MARCO/2022. | 1.372,00 |
21/03/2022 | 2022 | 2022032100025 | 622130300 | 0110 | 20220321 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 |
22/03/2022 | 2022 | 2022032200002 | 622130300 | 0110 | 20220322 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 | 1.000,00 |
22/03/2022 | 2022 | 2022032200003 | 622130300 | 0110 | 20220322 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM FABRICACAO DE LETRAS EM PVC PARA CAMARA MUNICIPAL | 200,00 |
22/03/2022 | 2022 | 2022032200004 | 622130300 | 0110 | 20220322 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. | 140,00 |
22/03/2022 | 2022 | 2022032200005 | 622130300 | 0110 | 20220322 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA MUNICIPAL | 3.150,00 |
22/03/2022 | 2022 | 2022032200006 | 622130300 | 0110 | 20220322 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 11,00 |
23/03/2022 | 2022 | 2022032300017 | 622130300 | 0110 | 20220323 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 | 2.000,28 |
23/03/2022 | 2022 | 2022032300018 | 622130300 | 0110 | 20220323 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MARCO/2022 | 449,84 |
24/03/2022 | 2022 | 2022032400008 | 622130300 | 0110 | 20220324 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO CONTRA O COVID-19 | 25,00 |
24/03/2022 | 2022 | 2022032400009 | 622130300 | 0110 | 20220324 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO CONTRA O COVID-19 | 47,48 |
24/03/2022 | 2022 | 2022032400010 | 622130300 | 0110 | 20220324 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL | 183,00 |
24/03/2022 | 2022 | 2022032400011 | 622130300 | 0110 | 20220324 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL | 78,94 |
25/03/2022 | 2022 | 2022032500007 | 622130300 | 0110 | 20220325 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 49,00 |
28/03/2022 | 2022 | 2022032800047 | 622130300 | 0110 | 20220328 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 | 1.300,00 |
28/03/2022 | 2022 | 2022032800048 | 622130300 | 0110 | 20220328 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 | 3.196,92 |
28/03/2022 | 2022 | 2022032800049 | 622130300 | 0110 | 20220328 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2022, RELATIVO A 01 VEREADOR (13° SALARIO) | 3.358,16 |
29/03/2022 | 2022 | 2022032900020 | 622130300 | 0110 | 20220329 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 | 1.750,30 |
29/03/2022 | 2022 | 2022032900021 | 622130300 | 0110 | 20220329 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL | 248,80 |
29/03/2022 | 2022 | 2022032900022 | 622130300 | 0110 | 20220329 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL | 100,00 |
13/04/2022 | 2022 | 2022041300024 | 622130300 | 0110 | 20220413 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE ABRIL DE 2022 | 1.212,00 |
13/04/2022 | 2022 | 2022041300025 | 622130300 | 0110 | 20220413 | IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | 1.212,00 |
13/04/2022 | 2022 | 2022041300026 | 622130300 | 0110 | 20220413 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE ABRIL DE 2022 | 1.212,00 |
13/04/2022 | 2022 | 2022041300027 | 622130300 | 0110 | 20220413 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2022, RELATIVO A 11 VEREADORES | 73.879,41 |
13/04/2022 | 2022 | 2022041300028 | 622130300 | 0110 | 20220413 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS | 5.623,05 |
13/04/2022 | 2022 | 2022041300029 | 622130300 | 0110 | 20220413 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS | 23.119,02 |
13/04/2022 | 2022 | 2022041300030 | 622130300 | 0110 | 20220413 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 11,00 |
18/04/2022 | 2022 | 2022041800011 | 622130300 | 0110 | 20220418 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA | 75,61 |
18/04/2022 | 2022 | 2022041800012 | 622130300 | 0110 | 20220418 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 355,15 |
18/04/2022 | 2022 | 2022041800013 | 622130300 | 0110 | 20220418 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL MARCO/2022 | 21.550,50 |
19/04/2022 | 2022 | 2022041900014 | 622130300 | 0110 | 20220419 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. | 4.300,00 |
19/04/2022 | 2022 | 2022041900015 | 622130300 | 0110 | 20220419 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA MUNICIPAL | 3.150,00 |
19/04/2022 | 2022 | 2022041900016 | 622130300 | 0110 | 20220419 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA | 1.400,00 |
19/04/2022 | 2022 | 2022041900017 | 622130300 | 0110 | 20220419 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. ABRIL/2022 | 800,00 |
20/04/2022 | 2022 | 2022042000014 | 622130300 | 0110 | 20220420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 | 1.600,00 |
20/04/2022 | 2022 | 2022042000015 | 622130300 | 0110 | 20220420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 | 892,87 |
20/04/2022 | 2022 | 2022042000016 | 622130300 | 0110 | 20220420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 | 2.440,00 |
20/04/2022 | 2022 | 2022042000017 | 622130300 | 0110 | 20220420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 | 1.200,00 |
20/04/2022 | 2022 | 2022042000018 | 622130300 | 0110 | 20220420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 | 2.200,00 |
20/04/2022 | 2022 | 2022042000019 | 622130300 | 0110 | 20220420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 | 1.225,00 |
20/04/2022 | 2022 | 2022042000020 | 622130300 | 0110 | 20220420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 | 1.200,00 |
20/04/2022 | 2022 | 2022042000021 | 622130300 | 0110 | 20220420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 | 2.710,11 |
20/04/2022 | 2022 | 2022042000022 | 622130300 | 0110 | 20220420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL | 1.550,00 |
20/04/2022 | 2022 | 2022042000023 | 622130300 | 0110 | 20220420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 |
20/04/2022 | 2022 | 2022042000024 | 622130300 | 0110 | 20220420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 11,00 |
22/04/2022 | 2022 | 2022042200003 | 622130300 | 0110 | 20220422 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 | 3.606,99 |
22/04/2022 | 2022 | 2022042200004 | 622130300 | 0110 | 20220422 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 | 4.498,28 |
22/04/2022 | 2022 | 2022042200005 | 622130300 | 0110 | 20220422 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 | 2.055,63 |
22/04/2022 | 2022 | 2022042200006 | 622130300 | 0110 | 20220422 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 | 3.273,48 |
22/04/2022 | 2022 | 2022042200007 | 622130300 | 0110 | 20220422 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 | 3.298,76 |
22/04/2022 | 2022 | 2022042200008 | 622130300 | 0110 | 20220422 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 | 2.296,84 |
22/04/2022 | 2022 | 2022042200009 | 622130300 | 0110 | 20220422 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 | 2.894,77 |
25/04/2022 | 2022 | 2022042500009 | 622130300 | 0110 | 20220425 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 | 1.997,87 |
25/04/2022 | 2022 | 2022042500010 | 622130300 | 0110 | 20220425 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 | 1.788,46 |
25/04/2022 | 2022 | 2022042500011 | 622130300 | 0110 | 20220425 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 | 3.199,12 |
25/04/2022 | 2022 | 2022042500012 | 622130300 | 0110 | 20220425 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 | 3.299,86 |
25/04/2022 | 2022 | 2022042500013 | 622130300 | 0110 | 20220425 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 | 1.691,00 |
25/04/2022 | 2022 | 2022042500014 | 622130300 | 0110 | 20220425 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 | 1.300,00 |
25/04/2022 | 2022 | 2022042500015 | 622130300 | 0110 | 20220425 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL | 219,72 |
25/04/2022 | 2022 | 2022042500016 | 622130300 | 0110 | 20220425 | PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES ABRIL/2022. | 1.372,00 |
25/04/2022 | 2022 | 2022042500018 | 622130300 | 0110 | 20220425 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 49,00 |
28/04/2022 | 2022 | 2022042800063 | 622130300 | 0110 | 20220428 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 | 500,00 |
28/04/2022 | 2022 | 2022042800064 | 622130300 | 0110 | 20220428 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. ABRIL/2022 | 449,84 |
29/04/2022 | 2022 | 2022042900007 | 622130300 | 0110 | 20220429 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL | 500,00 |
03/05/2022 | 2022 | 2022050300001 | 622130300 | 0110 | 20220503 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 | 311,13 |
16/05/2022 | 2022 | 2022051600026 | 622130300 | 0110 | 20220516 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL ABRIL/2022 | 21.550,50 |
16/05/2022 | 2022 | 2022051600027 | 622130300 | 0110 | 20220516 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA | 85,79 |
16/05/2022 | 2022 | 2022051600028 | 622130300 | 0110 | 20220516 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. | 150,00 |
16/05/2022 | 2022 | 2022051600029 | 622130300 | 0110 | 20220516 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 280,55 |
16/05/2022 | 2022 | 2022051600030 | 622130300 | 0110 | 20220516 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE MAIO DE 2022 | 1.212,00 |
16/05/2022 | 2022 | 2022051600031 | 622130300 | 0110 | 20220516 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE MAIO DE 2022 | 1.212,00 |
16/05/2022 | 2022 | 2022051600032 | 622130300 | 0110 | 20220516 | IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | 1.212,00 |
16/05/2022 | 2022 | 2022051600033 | 622130300 | 0110 | 20220516 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2022, RELATIVO A 01 VEREADOR (13° SALARIO) | 3.358,16 |
16/05/2022 | 2022 | 2022051600034 | 622130300 | 0110 | 20220516 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2022, RELATIVO A 11 VEREADORES | 73.879,41 |
16/05/2022 | 2022 | 2022051600035 | 622130300 | 0110 | 20220516 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2022, RELATIVO A 01 EFETIVO | 2.936,48 |
16/05/2022 | 2022 | 2022051600036 | 622130300 | 0110 | 20220516 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2022, RELATIVO A 01 EFETIVO (FERIAS) | 3.582,09 |
16/05/2022 | 2022 | 2022051600037 | 622130300 | 0110 | 20220516 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2022, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS | 20.957,27 |
16/05/2022 | 2022 | 2022051600038 | 622130300 | 0110 | 20220516 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2022, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (FERIAS) | 2.882,33 |
16/05/2022 | 2022 | 2022051600039 | 622130300 | 0110 | 20220516 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 11,00 |
19/05/2022 | 2022 | 2022051900014 | 622130300 | 0110 | 20220519 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. | 4.300,00 |
19/05/2022 | 2022 | 2022051900015 | 622130300 | 0110 | 20220519 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA | 1.400,00 |
20/05/2022 | 2022 | 2022052000006 | 622130300 | 0110 | 20220520 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 | 2.200,00 |
20/05/2022 | 2022 | 2022052000007 | 622130300 | 0110 | 20220520 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 | 2.500,87 |
20/05/2022 | 2022 | 2022052000008 | 622130300 | 0110 | 20220520 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 | 1.200,00 |
20/05/2022 | 2022 | 2022052000009 | 622130300 | 0110 | 20220520 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 | 800,00 |
20/05/2022 | 2022 | 2022052000010 | 622130300 | 0110 | 20220520 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 | 890,99 |
20/05/2022 | 2022 | 2022052000011 | 622130300 | 0110 | 20220520 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 | 2.200,00 |
20/05/2022 | 2022 | 2022052000012 | 622130300 | 0110 | 20220520 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 | 2.440,00 |
20/05/2022 | 2022 | 2022052000013 | 622130300 | 0110 | 20220520 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 | 2.634,37 |
20/05/2022 | 2022 | 2022052000014 | 622130300 | 0110 | 20220520 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 | 1.200,00 |
20/05/2022 | 2022 | 2022052000015 | 622130300 | 0110 | 20220520 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 | 3.298,06 |
20/05/2022 | 2022 | 2022052000016 | 622130300 | 0110 | 20220520 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 | 3.698,77 |
20/05/2022 | 2022 | 2022052000017 | 622130300 | 0110 | 20220520 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 | 2.059,98 |
20/05/2022 | 2022 | 2022052000018 | 622130300 | 0110 | 20220520 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 | 1.999,13 |
20/05/2022 | 2022 | 2022052000019 | 622130300 | 0110 | 20220520 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 | 2.299,72 |
20/05/2022 | 2022 | 2022052000020 | 622130300 | 0110 | 20220520 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 | 3.299,63 |
20/05/2022 | 2022 | 2022052000021 | 622130300 | 0110 | 20220520 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 | 4.499,02 |
20/05/2022 | 2022 | 2022052000022 | 622130300 | 0110 | 20220520 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 |
20/05/2022 | 2022 | 2022052000023 | 622130300 | 0110 | 20220520 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL | 1.500,00 |
20/05/2022 | 2022 | 2022052000024 | 622130300 | 0110 | 20220520 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. | 140,00 |
20/05/2022 | 2022 | 2022052000025 | 622130300 | 0110 | 20220520 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. MAIO/2022 | 800,00 |
23/05/2022 | 2022 | 2022052300012 | 622130300 | 0110 | 20220523 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 | 1.300,00 |
23/05/2022 | 2022 | 2022052300013 | 622130300 | 0110 | 20220523 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 | 3.199,51 |
23/05/2022 | 2022 | 2022052300014 | 622130300 | 0110 | 20220523 | PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES MAIO/2022. | 1.372,00 |
23/05/2022 | 2022 | 2022052300015 | 622130300 | 0110 | 20220523 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA MUNICIPAL | 3.150,00 |
23/05/2022 | 2022 | 2022052300016 | 622130300 | 0110 | 20220523 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 11,00 |
24/05/2022 | 2022 | 2022052400015 | 622130300 | 0110 | 20220524 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 | 3.606,90 |
24/05/2022 | 2022 | 2022052400016 | 622130300 | 0110 | 20220524 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 | 2.299,39 |
24/05/2022 | 2022 | 2022052400017 | 622130300 | 0110 | 20220524 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 | 1.865,59 |
25/05/2022 | 2022 | 2022052500019 | 622130300 | 0110 | 20220525 | PELA DESPESA EMPEHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIO ADMINISTRATIVO, PARA A CAMARA MUNICIPAL | 945,00 |
25/05/2022 | 2022 | 2022052500020 | 622130300 | 0110 | 20220525 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 49,00 |
01/06/2022 | 2022 | 2022060100029 | 622130300 | 0110 | 20220601 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL | 722,70 |
02/06/2022 | 2022 | 2022060200010 | 622130300 | 0110 | 20220602 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MAIO/2022 | 521,48 |
15/06/2022 | 2022 | 2022061500014 | 622130300 | 0110 | 20220615 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A 11 VEREADORES | 73.879,41 |
15/06/2022 | 2022 | 2022061500015 | 622130300 | 0110 | 20220615 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS | 23.119,02 |
15/06/2022 | 2022 | 2022061500016 | 622130300 | 0110 | 20220615 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A 01 EFETIVO (FERIAS) | 3.915,31 |
15/06/2022 | 2022 | 2022061500017 | 622130300 | 0110 | 20220615 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A 01 EFETIVO | 2.686,57 |
15/06/2022 | 2022 | 2022061500018 | 622130300 | 0110 | 20220615 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JUNHO DE 2022 | 1.212,00 |
15/06/2022 | 2022 | 2022061500019 | 622130300 | 0110 | 20220615 | IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | 1.212,00 |
15/06/2022 | 2022 | 2022061500020 | 622130300 | 0110 | 20220615 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JUNHO DE 2022 | 1.212,00 |
15/06/2022 | 2022 | 2022061500021 | 622130300 | 0110 | 20220615 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA | 107,09 |
15/06/2022 | 2022 | 2022061500022 | 622130300 | 0110 | 20220615 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL MAIO/2022 | 21.889,88 |
15/06/2022 | 2022 | 2022061500023 | 622130300 | 0110 | 20220615 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 11,00 |
17/06/2022 | 2022 | 2022061700001 | 622130300 | 0110 | 20220617 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA | 1.400,00 |
19/06/2022 | 2022 | 2022061900001 | 622130300 | 0110 | 20220619 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. | 4.300,00 |
20/06/2022 | 2022 | 2022062000005 | 622130300 | 0110 | 20220620 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 | 3.299,27 |
20/06/2022 | 2022 | 2022062000006 | 622130300 | 0110 | 20220620 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 | 1.200,00 |
20/06/2022 | 2022 | 2022062000007 | 622130300 | 0110 | 20220620 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 | 3.597,68 |
20/06/2022 | 2022 | 2022062000008 | 622130300 | 0110 | 20220620 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 | 900,99 |
20/06/2022 | 2022 | 2022062000009 | 622130300 | 0110 | 20220620 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 | 3.698,08 |
20/06/2022 | 2022 | 2022062000010 | 622130300 | 0110 | 20220620 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 | 3.297,24 |
20/06/2022 | 2022 | 2022062000011 | 622130300 | 0110 | 20220620 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 | 1.200,00 |
20/06/2022 | 2022 | 2022062000012 | 622130300 | 0110 | 20220620 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 | 2.400,00 |
20/06/2022 | 2022 | 2022062000013 | 622130300 | 0110 | 20220620 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 | 2.197,36 |
20/06/2022 | 2022 | 2022062000014 | 622130300 | 0110 | 20220620 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 | 102,63 |
20/06/2022 | 2022 | 2022062000015 | 622130300 | 0110 | 20220620 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 | 2.440,00 |
20/06/2022 | 2022 | 2022062000016 | 622130300 | 0110 | 20220620 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 | 2.200,00 |
20/06/2022 | 2022 | 2022062000017 | 622130300 | 0110 | 20220620 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 | 4.497,61 |
20/06/2022 | 2022 | 2022062000018 | 622130300 | 0110 | 20220620 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 205,53 |
20/06/2022 | 2022 | 2022062000019 | 622130300 | 0110 | 20220620 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JUNHO/2022 | 800,00 |
20/06/2022 | 2022 | 2022062000020 | 622130300 | 0110 | 20220620 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL | 1.550,00 |
20/06/2022 | 2022 | 2022062000021 | 622130300 | 0110 | 20220620 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL | 360,00 |
20/06/2022 | 2022 | 2022062000022 | 622130300 | 0110 | 20220620 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 |
20/06/2022 | 2022 | 2022062000023 | 622130300 | 0110 | 20220620 | PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES JUNHO/2022. | 1.372,00 |
20/06/2022 | 2022 | 2022062000024 | 622130300 | 0110 | 20220620 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL | 174,19 |
21/06/2022 | 2022 | 2022062100011 | 622130300 | 0110 | 20220621 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 | 2.498,79 |
21/06/2022 | 2022 | 2022062100012 | 622130300 | 0110 | 20220621 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 | 800,00 |
21/06/2022 | 2022 | 2022062100013 | 622130300 | 0110 | 20220621 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 | 1.300,00 |
21/06/2022 | 2022 | 2022062100014 | 622130300 | 0110 | 20220621 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 | 3.198,67 |
22/06/2022 | 2022 | 2022062200018 | 622130300 | 0110 | 20220622 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 | 2.899,77 |
22/06/2022 | 2022 | 2022062200019 | 622130300 | 0110 | 20220622 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 | 1.600,00 |
22/06/2022 | 2022 | 2022062200020 | 622130300 | 0110 | 20220622 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 | 2.089,97 |
22/06/2022 | 2022 | 2022062200021 | 622130300 | 0110 | 20220622 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 | 2.054,25 |
23/06/2022 | 2022 | 2022062300004 | 622130300 | 0110 | 20220623 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 | 1.921,00 |
23/06/2022 | 2022 | 2022062300005 | 622130300 | 0110 | 20220623 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES | 765,00 |
27/06/2022 | 2022 | 2022062700071 | 622130300 | 0110 | 20220627 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 49,00 |
04/07/2022 | 2022 | 2022070400015 | 622130300 | 0110 | 20220704 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. | 150,00 |
04/07/2022 | 2022 | 2022070400016 | 622130300 | 0110 | 20220704 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL | 507,25 |
04/07/2022 | 2022 | 2022070400017 | 622130300 | 0110 | 20220704 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL | 98,57 |
04/07/2022 | 2022 | 2022070400018 | 622130300 | 0110 | 20220704 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL | 222,45 |
04/07/2022 | 2022 | 2022070400019 | 622130300 | 0110 | 20220704 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM | 180,00 |
04/07/2022 | 2022 | 2022070400020 | 622130300 | 0110 | 20220704 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JULHO/2022 | 528,15 |
04/07/2022 | 2022 | 2022070400021 | 622130300 | 0110 | 20220704 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA | 56,09 |
05/07/2022 | 2022 | 2022070500019 | 622130300 | 0110 | 20220705 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 20,90 |
07/07/2022 | 2022 | 2022070700002 | 622130300 | 0110 | 20220707 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS | 2.000,00 |
07/07/2022 | 2022 | 2022070700003 | 622130300 | 0110 | 20220707 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 20,90 |
07/07/2022 | 2022 | 2022070700004 | 622130300 | 0110 | 20220707 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 2.510,00 |
14/07/2022 | 2022 | 2022071400002 | 622130300 | 0110 | 20220714 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JULHO DE 2022 | 1.212,00 |
14/07/2022 | 2022 | 2022071400003 | 622130300 | 0110 | 20220714 | IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | 1.212,00 |
14/07/2022 | 2022 | 2022071400004 | 622130300 | 0110 | 20220714 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JULHO DE 2022 | 1.212,00 |
14/07/2022 | 2022 | 2022071400005 | 622130300 | 0110 | 20220714 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS (13° SALARIO) | 3.936,14 |
14/07/2022 | 2022 | 2022071400006 | 622130300 | 0110 | 20220714 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS | 5.623,05 |
14/07/2022 | 2022 | 2022071400007 | 622130300 | 0110 | 20220714 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS | 23.119,02 |
14/07/2022 | 2022 | 2022071400008 | 622130300 | 0110 | 20220714 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2022, RELATIVO A 11 VEREADORES | 73.879,41 |
14/07/2022 | 2022 | 2022071400009 | 622130300 | 0110 | 20220714 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 11,00 |
15/07/2022 | 2022 | 2022071500003 | 622130300 | 0110 | 20220715 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL JUNHO/2022 | 21.756,06 |
19/07/2022 | 2022 | 2022071900009 | 622130300 | 0110 | 20220719 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA | 1.400,00 |
19/07/2022 | 2022 | 2022071900010 | 622130300 | 0110 | 20220719 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JULHO/2022 | 800,00 |
19/07/2022 | 2022 | 2022071900011 | 622130300 | 0110 | 20220719 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. | 4.300,00 |
20/07/2022 | 2022 | 2022072000011 | 622130300 | 0110 | 20220720 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 1.200,00 |
20/07/2022 | 2022 | 2022072000012 | 622130300 | 0110 | 20220720 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 890,99 |
20/07/2022 | 2022 | 2022072000013 | 622130300 | 0110 | 20220720 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 1.200,00 |
20/07/2022 | 2022 | 2022072000014 | 622130300 | 0110 | 20220720 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 800,00 |
20/07/2022 | 2022 | 2022072000015 | 622130300 | 0110 | 20220720 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 2.706,07 |
20/07/2022 | 2022 | 2022072000016 | 622130300 | 0110 | 20220720 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 2.200,00 |
20/07/2022 | 2022 | 2022072000017 | 622130300 | 0110 | 20220720 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 1.600,00 |
20/07/2022 | 2022 | 2022072000018 | 622130300 | 0110 | 20220720 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 2.440,00 |
20/07/2022 | 2022 | 2022072000019 | 622130300 | 0110 | 20220720 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 117,64 |
20/07/2022 | 2022 | 2022072000020 | 622130300 | 0110 | 20220720 | PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES JULHO/2022. | 1.372,00 |
20/07/2022 | 2022 | 2022072000021 | 622130300 | 0110 | 20220720 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS | 2.000,00 |
20/07/2022 | 2022 | 2022072000022 | 622130300 | 0110 | 20220720 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL | 268,13 |
20/07/2022 | 2022 | 2022072000023 | 622130300 | 0110 | 20220720 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL | 36,71 |
20/07/2022 | 2022 | 2022072000024 | 622130300 | 0110 | 20220720 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL | 132,97 |
20/07/2022 | 2022 | 2022072000025 | 622130300 | 0110 | 20220720 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 |
20/07/2022 | 2022 | 2022072000026 | 622130300 | 0110 | 20220720 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. | 150,00 |
20/07/2022 | 2022 | 2022072000027 | 622130300 | 0110 | 20220720 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 22,00 |
20/07/2022 | 2022 | 2022072000029 | 622130300 | 0110 | 20220720 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 2.510,00 |
21/07/2022 | 2022 | 2022072100007 | 622130300 | 0110 | 20220721 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 3.198,88 |
21/07/2022 | 2022 | 2022072100008 | 622130300 | 0110 | 20220721 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 1.300,00 |
21/07/2022 | 2022 | 2022072100009 | 622130300 | 0110 | 20220721 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 3.298,98 |
21/07/2022 | 2022 | 2022072100010 | 622130300 | 0110 | 20220721 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 2.003,86 |
21/07/2022 | 2022 | 2022072100011 | 622130300 | 0110 | 20220721 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 2.048,44 |
21/07/2022 | 2022 | 2022072100012 | 622130300 | 0110 | 20220721 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL | 1.550,00 |
22/07/2022 | 2022 | 2022072200026 | 622130300 | 0110 | 20220722 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 3.298,69 |
22/07/2022 | 2022 | 2022072200027 | 622130300 | 0110 | 20220722 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 2.688,30 |
22/07/2022 | 2022 | 2022072200028 | 622130300 | 0110 | 20220722 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 1.000,00 |
22/07/2022 | 2022 | 2022072200029 | 622130300 | 0110 | 20220722 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 1.791,38 |
22/07/2022 | 2022 | 2022072200030 | 622130300 | 0110 | 20220722 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 2.299,10 |
22/07/2022 | 2022 | 2022072200031 | 622130300 | 0110 | 20220722 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 600,00 |
22/07/2022 | 2022 | 2022072200032 | 622130300 | 0110 | 20220722 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 2.496,14 |
22/07/2022 | 2022 | 2022072200033 | 622130300 | 0110 | 20220722 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 3.999,35 |
22/07/2022 | 2022 | 2022072200034 | 622130300 | 0110 | 20220722 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JUNHO/2022 | 449,84 |
22/07/2022 | 2022 | 2022072200035 | 622130300 | 0110 | 20220722 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL | 583,50 |
22/07/2022 | 2022 | 2022072200036 | 622130300 | 0110 | 20220722 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 10,45 |
25/07/2022 | 2022 | 2022072500014 | 622130300 | 0110 | 20220725 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 49,00 |
26/07/2022 | 2022 | 2022072600041 | 622130300 | 0110 | 20220726 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 2.099,82 |
26/07/2022 | 2022 | 2022072600042 | 622130300 | 0110 | 20220726 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 10,45 |
27/07/2022 | 2022 | 2022072700095 | 622130300 | 0110 | 20220727 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 3.458,28 |
27/07/2022 | 2022 | 2022072700096 | 622130300 | 0110 | 20220727 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 500,65 |
28/07/2022 | 2022 | 2022072800004 | 622130300 | 0110 | 20220728 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE TRANSMISSAO E EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS | 700,00 |
02/08/2022 | 2022 | 2022080200009 | 622130300 | 0110 | 20220802 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 | 150,73 |
02/08/2022 | 2022 | 2022080200010 | 622130300 | 0110 | 20220802 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 6,20 |
03/08/2022 | 2022 | 2022080300010 | 622130300 | 0110 | 20220803 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 | 200,18 |
15/08/2022 | 2022 | 2022081500008 | 622130300 | 0110 | 20220815 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 126,09 |
15/08/2022 | 2022 | 2022081500009 | 622130300 | 0110 | 20220815 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA | 76,98 |
15/08/2022 | 2022 | 2022081500010 | 622130300 | 0110 | 20220815 | IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 1.212,00 |
15/08/2022 | 2022 | 2022081500011 | 622130300 | 0110 | 20220815 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 1.212,00 |
15/08/2022 | 2022 | 2022081500012 | 622130300 | 0110 | 20220815 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL | 46,35 |
15/08/2022 | 2022 | 2022081500013 | 622130300 | 0110 | 20220815 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL | 71,78 |
15/08/2022 | 2022 | 2022081500014 | 622130300 | 0110 | 20220815 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL | 224,34 |
15/08/2022 | 2022 | 2022081500015 | 622130300 | 0110 | 20220815 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 1.212,00 |
15/08/2022 | 2022 | 2022081500016 | 622130300 | 0110 | 20220815 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL JULHO/2022 | 21.550,50 |
15/08/2022 | 2022 | 2022081500017 | 622130300 | 0110 | 20220815 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS | 23.119,02 |
15/08/2022 | 2022 | 2022081500018 | 622130300 | 0110 | 20220815 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2022, RELATIVO A 11 VEREADORES | 73.879,41 |
15/08/2022 | 2022 | 2022081500019 | 622130300 | 0110 | 20220815 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS | 5.623,05 |
15/08/2022 | 2022 | 2022081500020 | 622130300 | 0110 | 20220815 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 11,00 |
18/08/2022 | 2022 | 2022081800004 | 622130300 | 0110 | 20220818 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 | 4.499,91 |
18/08/2022 | 2022 | 2022081800005 | 622130300 | 0110 | 20220818 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. | 4.300,00 |
18/08/2022 | 2022 | 2022081800006 | 622130300 | 0110 | 20220818 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA | 1.400,00 |
18/08/2022 | 2022 | 2022081800007 | 622130300 | 0110 | 20220818 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL | 131,13 |
19/08/2022 | 2022 | 2022081900003 | 622130300 | 0110 | 20220819 | PELA DESPESAA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO DE ATA EM CARTORIO | 85,00 |
19/08/2022 | 2022 | 2022081900004 | 622130300 | 0110 | 20220819 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 |
19/08/2022 | 2022 | 2022081900005 | 622130300 | 0110 | 20220819 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE TRANSMISSAO E EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS | 700,00 |
19/08/2022 | 2022 | 2022081900006 | 622130300 | 0110 | 20220819 | PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES AGOSTO/2022. | 1.372,00 |
19/08/2022 | 2022 | 2022081900007 | 622130300 | 0110 | 20220819 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2022, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS (13° SALARIO) | 2.597,79 |
19/08/2022 | 2022 | 2022081900008 | 622130300 | 0110 | 20220819 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. AGOSTO/2022 | 800,00 |
22/08/2022 | 2022 | 2022082200009 | 622130300 | 0110 | 20220822 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 | 4.499,80 |
22/08/2022 | 2022 | 2022082200010 | 622130300 | 0110 | 20220822 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 | 892,05 |
22/08/2022 | 2022 | 2022082200011 | 622130300 | 0110 | 20220822 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 | 2.440,00 |
22/08/2022 | 2022 | 2022082200012 | 622130300 | 0110 | 20220822 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 | 1.300,00 |
22/08/2022 | 2022 | 2022082200013 | 622130300 | 0110 | 20220822 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 | 4.499,28 |
22/08/2022 | 2022 | 2022082200014 | 622130300 | 0110 | 20220822 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 | 4.399,98 |
22/08/2022 | 2022 | 2022082200015 | 622130300 | 0110 | 20220822 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 | 4.499,47 |
22/08/2022 | 2022 | 2022082200016 | 622130300 | 0110 | 20220822 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 | 4.499,99 |
22/08/2022 | 2022 | 2022082200017 | 622130300 | 0110 | 20220822 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 | 4.499,88 |
22/08/2022 | 2022 | 2022082200018 | 622130300 | 0110 | 20220822 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS | 2.000,00 |
22/08/2022 | 2022 | 2022082200019 | 622130300 | 0110 | 20220822 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 2.510,00 |
22/08/2022 | 2022 | 2022082200020 | 622130300 | 0110 | 20220822 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 33,00 |
23/08/2022 | 2022 | 2022082300014 | 622130300 | 0110 | 20220823 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 | 4.500,00 |
23/08/2022 | 2022 | 2022082300015 | 622130300 | 0110 | 20220823 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 | 3.607,95 |
23/08/2022 | 2022 | 2022082300016 | 622130300 | 0110 | 20220823 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL | 145,10 |
23/08/2022 | 2022 | 2022082300017 | 622130300 | 0110 | 20220823 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL | 70,00 |
24/08/2022 | 2022 | 2022082400008 | 622130300 | 0110 | 20220824 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 22,00 |
25/08/2022 | 2022 | 2022082500011 | 622130300 | 0110 | 20220825 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 | 2.060,00 |
25/08/2022 | 2022 | 2022082500012 | 622130300 | 0110 | 20220825 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JULHO/2022 | 449,84 |
25/08/2022 | 2022 | 2022082500013 | 622130300 | 0110 | 20220825 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 22,00 |
25/08/2022 | 2022 | 2022082500014 | 622130300 | 0110 | 20220825 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 49,00 |
26/08/2022 | 2022 | 2022082600004 | 622130300 | 0110 | 20220826 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 | 100,00 |
29/08/2022 | 2022 | 2022082900112 | 622130300 | 0110 | 20220829 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. | 150,00 |
30/08/2022 | 2022 | 2022083000021 | 622130300 | 0110 | 20220830 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 | 3.199,33 |
02/09/2022 | 2022 | 2022090200016 | 622130300 | 0110 | 20220902 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 6,20 |
15/09/2022 | 2022 | 2022091500011 | 622130300 | 0110 | 20220915 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA | 84,48 |
15/09/2022 | 2022 | 2022091500012 | 622130300 | 0110 | 20220915 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 140,89 |
15/09/2022 | 2022 | 2022091500013 | 622130300 | 0110 | 20220915 | IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 1.212,00 |
15/09/2022 | 2022 | 2022091500014 | 622130300 | 0110 | 20220915 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 1.212,00 |
15/09/2022 | 2022 | 2022091500015 | 622130300 | 0110 | 20220915 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 1.212,00 |
15/09/2022 | 2022 | 2022091500016 | 622130300 | 0110 | 20220915 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES | 300,00 |
15/09/2022 | 2022 | 2022091500017 | 622130300 | 0110 | 20220915 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. | 4.300,00 |
15/09/2022 | 2022 | 2022091500018 | 622130300 | 0110 | 20220915 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2022, RELATIVO A 11 VEREADORES | 73.879,41 |
15/09/2022 | 2022 | 2022091500019 | 622130300 | 0110 | 20220915 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS | 5.623,05 |
15/09/2022 | 2022 | 2022091500020 | 622130300 | 0110 | 20220915 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS | 20.619,89 |
15/09/2022 | 2022 | 2022091500021 | 622130300 | 0110 | 20220915 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2022, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (FERIAS) | 3.332,17 |
15/09/2022 | 2022 | 2022091500022 | 622130300 | 0110 | 20220915 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL AGOSTO/2022 | 21.550,50 |
15/09/2022 | 2022 | 2022091500023 | 622130300 | 0110 | 20220915 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 22,00 |
20/09/2022 | 2022 | 2022092000009 | 622130300 | 0110 | 20220920 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 | 2.899,63 |
20/09/2022 | 2022 | 2022092000010 | 622130300 | 0110 | 20220920 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 | 4.497,55 |
20/09/2022 | 2022 | 2022092000011 | 622130300 | 0110 | 20220920 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 | 3.298,79 |
20/09/2022 | 2022 | 2022092000012 | 622130300 | 0110 | 20220920 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS | 2.000,00 |
20/09/2022 | 2022 | 2022092000013 | 622130300 | 0110 | 20220920 | PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES SETEMBRO/2022. | 1.372,00 |
20/09/2022 | 2022 | 2022092000014 | 622130300 | 0110 | 20220920 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 |
20/09/2022 | 2022 | 2022092000015 | 622130300 | 0110 | 20220920 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. | 150,00 |
20/09/2022 | 2022 | 2022092000016 | 622130300 | 0110 | 20220920 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. SETEMBRO/2022 | 800,00 |
20/09/2022 | 2022 | 2022092000017 | 622130300 | 0110 | 20220920 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA | 1.400,00 |
20/09/2022 | 2022 | 2022092000018 | 622130300 | 0110 | 20220920 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 11,00 |
20/09/2022 | 2022 | 2022092000019 | 622130300 | 0110 | 20220920 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 | 1.600,00 |
20/09/2022 | 2022 | 2022092000020 | 622130300 | 0110 | 20220920 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 | 1.200,00 |
21/09/2022 | 2022 | 2022092100002 | 622130300 | 0110 | 20220921 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 | 3.638,64 |
21/09/2022 | 2022 | 2022092100003 | 622130300 | 0110 | 20220921 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 | 1.997,32 |
21/09/2022 | 2022 | 2022092100004 | 622130300 | 0110 | 20220921 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 | 2.298,91 |
21/09/2022 | 2022 | 2022092100005 | 622130300 | 0110 | 20220921 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 | 3.288,55 |
21/09/2022 | 2022 | 2022092100006 | 622130300 | 0110 | 20220921 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 | 3.299,03 |
21/09/2022 | 2022 | 2022092100007 | 622130300 | 0110 | 20220921 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE TRANSMISSAO E EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS | 700,00 |
21/09/2022 | 2022 | 2022092100008 | 622130300 | 0110 | 20220921 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. SETEMBRO/2022 | 449,84 |
21/09/2022 | 2022 | 2022092100009 | 622130300 | 0110 | 20220921 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 11,00 |
21/09/2022 | 2022 | 2022092100010 | 622130300 | 0110 | 20220921 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 | 2.500,00 |
21/09/2022 | 2022 | 2022092100011 | 622130300 | 0110 | 20220921 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 | 860,00 |
21/09/2022 | 2022 | 2022092100012 | 622130300 | 0110 | 20220921 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 | 1.191,00 |
21/09/2022 | 2022 | 2022092100013 | 622130300 | 0110 | 20220921 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 | 2.614,57 |
21/09/2022 | 2022 | 2022092100014 | 622130300 | 0110 | 20220921 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 | 2.440,00 |
21/09/2022 | 2022 | 2022092100015 | 622130300 | 0110 | 20220921 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 | 1.200,00 |
21/09/2022 | 2022 | 2022092100016 | 622130300 | 0110 | 20220921 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 | 2.200,00 |
22/09/2022 | 2022 | 2022092200023 | 622130300 | 0110 | 20220922 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES | 626,00 |
22/09/2022 | 2022 | 2022092200024 | 622130300 | 0110 | 20220922 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL | 312,80 |
22/09/2022 | 2022 | 2022092200025 | 622130300 | 0110 | 20220922 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 | 1.300,00 |
22/09/2022 | 2022 | 2022092200026 | 622130300 | 0110 | 20220922 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 | 600,00 |
23/09/2022 | 2022 | 2022092300011 | 622130300 | 0110 | 20220923 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL | 43,70 |
23/09/2022 | 2022 | 2022092300012 | 622130300 | 0110 | 20220923 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL | 147,07 |
23/09/2022 | 2022 | 2022092300013 | 622130300 | 0110 | 20220923 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL | 310,44 |
26/09/2022 | 2022 | 2022092600021 | 622130300 | 0110 | 20220926 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 | 1.459,74 |
26/09/2022 | 2022 | 2022092600022 | 622130300 | 0110 | 20220926 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 | 1.884,69 |
26/09/2022 | 2022 | 2022092600023 | 622130300 | 0110 | 20220926 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 49,00 |
28/09/2022 | 2022 | 2022092800093 | 622130300 | 0110 | 20220928 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 | 3.198,98 |