Despesas - Ano 2021
Prestação de contas dos despesas da Casa Legislativa, durante o período do ano de 2021.
Data | Exercício | Número | Orgão | Unidade | Credor | Historico | Valor |
07/05/2021 | 2021 | 2021050700004 | 01 | 0110 | 30818755000169 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONFECÇÕES DE 1.000 PASTAS, PAPEL OFFSET 180G | 750,00 |
12/05/2021 | 2021 | 2021051200004 | 01 | 0110 | 24296152000141 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE ADESIVOS | 42,36 |
18/05/2021 | 2021 | 2021051800003 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES | 55.550,00 |
18/05/2021 | 2021 | 2021051800004 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 01 EFETIVO | 1.910,00 |
18/05/2021 | 2021 | 2021051800005 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS | 22.280,00 |
18/05/2021 | 2021 | 2021051800006 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 01 COMISSIONADO. (FÉRIAS) | 716,67 |
18/05/2021 | 2021 | 2021051800007 | 01 | 0110 | 11287365434 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | 1.100,00 |
18/05/2021 | 2021 | 2021051800008 | 01 | 0110 | 28026071468 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | 1.100,00 |
18/05/2021 | 2021 | 2021051800009 | 01 | 0110 | 06018432404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE MAIO DE 2021 | 1.100,00 |
18/05/2021 | 2021 | 2021051800010 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 20,90 |
19/05/2021 | 2021 | 2021051900009 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 02 VEREADORES. (13° SALARIO) | 10.100,00 |
19/05/2021 | 2021 | 2021051900010 | 01 | 0110 | 08737835491 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE MAIO/2021 | 2.000,00 |
19/05/2021 | 2021 | 2021051900011 | 01 | 0110 | 03914846488 | PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 05/2021. | 950,00 |
19/05/2021 | 2021 | 2021051900012 | 01 | 0110 | 06062688000110 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. MAIO/2021 | 4.000,00 |
19/05/2021 | 2021 | 2021051900013 | 01 | 0110 | 12294708000181 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA | 50,95 |
19/05/2021 | 2021 | 2021051900014 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. ABRIL 2021. | 152,80 |
19/05/2021 | 2021 | 2021051900015 | 01 | 0110 | 29979036055808 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 04/2021 | 16.866,49 |
19/05/2021 | 2021 | 2021051900016 | 01 | 0110 | 18495693000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM MAIO 2021. | 1.400,00 |
19/05/2021 | 2021 | 2021051900017 | 01 | 0110 | 07136774000193 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 296,20 |
20/05/2021 | 2021 | 2021052000002 | 01 | 0110 | 03262962473 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 | 3.249,99 |
20/05/2021 | 2021 | 2021052000003 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 | 1.450,00 |
20/05/2021 | 2021 | 2021052000004 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 | 2.200,00 |
20/05/2021 | 2021 | 2021052000005 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | 67,67 |
20/05/2021 | 2021 | 2021052000006 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | 236,34 |
20/05/2021 | 2021 | 2021052000007 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 346,75 |
21/05/2021 | 2021 | 2021052100011 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 | 2.500,00 |
21/05/2021 | 2021 | 2021052100012 | 01 | 0110 | 02359265407 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 | 1.600,00 |
21/05/2021 | 2021 | 2021052100013 | 01 | 0110 | 51624672434 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 | 1.400,00 |
24/05/2021 | 2021 | 2021052400009 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 | 750,00 |
24/05/2021 | 2021 | 2021052400010 | 01 | 0110 | 74973320404 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 | 3.250,00 |
24/05/2021 | 2021 | 2021052400011 | 01 | 0110 | 95819754468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 | 3.250,00 |
24/05/2021 | 2021 | 2021052400012 | 01 | 0110 | 29242118000108 | PELA DESPESAA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL | 600,00 |
24/05/2021 | 2021 | 2021052400013 | 01 | 0110 | 15392907000110 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNETPELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET | 150,00 |
25/05/2021 | 2021 | 2021052500006 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 | 3.250,00 |
25/05/2021 | 2021 | 2021052500007 | 01 | 0110 | 51624672434 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 | 1.850,00 |
25/05/2021 | 2021 | 2021052500008 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 | 1.800,00 |
25/05/2021 | 2021 | 2021052500009 | 01 | 0110 | 05067056410 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 | 3.250,00 |
25/05/2021 | 2021 | 2021052500010 | 01 | 0110 | 02359265407 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 | 1.650,00 |
25/05/2021 | 2021 | 2021052500011 | 01 | 0110 | 08841116000165 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL | 296,75 |
25/05/2021 | 2021 | 2021052500012 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 20,90 |
25/05/2021 | 2021 | 2021052500013 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 49,00 |
27/05/2021 | 2021 | 2021052700127 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 | 1.050,00 |
28/05/2021 | 2021 | 2021052800029 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
16/06/2021 | 2021 | 2021061600013 | 01 | 0110 | 07655980438 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA | 1.400,00 |
16/06/2021 | 2021 | 2021061600014 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES | 55.550,00 |
16/06/2021 | 2021 | 2021061600015 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2021, RELATIVO A 01 EFETIVO | 1.910,00 |
16/06/2021 | 2021 | 2021061600016 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS | 22.280,00 |
16/06/2021 | 2021 | 2021061600017 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2021, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (FÉRIAS) | 666,67 |
17/06/2021 | 2021 | 2021061700016 | 01 | 0110 | 12294708000181 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA | 51,10 |
17/06/2021 | 2021 | 2021061700017 | 01 | 0110 | 11287365434 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | 1.100,00 |
17/06/2021 | 2021 | 2021061700018 | 01 | 0110 | 06018432404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | 1.100,00 |
17/06/2021 | 2021 | 2021061700019 | 01 | 0110 | 28026071468 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | 1.100,00 |
17/06/2021 | 2021 | 2021061700020 | 01 | 0110 | 18495693000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JUNHO 2021. | 1.400,00 |
17/06/2021 | 2021 | 2021061700021 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MAIO 2021. | 152,80 |
17/06/2021 | 2021 | 2021061700022 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 31,35 |
17/06/2021 | 2021 | 2021061700023 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 05/2021 | 16.895,89 |
18/06/2021 | 2021 | 2021061800002 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 | 3.250,00 |
18/06/2021 | 2021 | 2021061800003 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 | 3.250,00 |
18/06/2021 | 2021 | 2021061800004 | 01 | 0110 | 03914846488 | PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 06/2021. | 950,00 |
21/06/2021 | 2021 | 2021062100006 | 01 | 0110 | 02359265407 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 | 3.250,00 |
22/06/2021 | 2021 | 2021062200019 | 01 | 0110 | 74973320404 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 | 3.250,00 |
22/06/2021 | 2021 | 2021062200020 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 | 3.250,00 |
22/06/2021 | 2021 | 2021062200021 | 01 | 0110 | 95819754468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 | 3.250,00 |
22/06/2021 | 2021 | 2021062200022 | 01 | 0110 | 03262962473 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 | 3.250,00 |
22/06/2021 | 2021 | 2021062200023 | 01 | 0110 | 39784403000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. JUNHO/2021 | 4.000,00 |
22/06/2021 | 2021 | 2021062200024 | 01 | 0110 | 07136774000193 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 268,50 |
23/06/2021 | 2021 | 2021062300005 | 01 | 0110 | 05067056410 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 | 3.250,00 |
23/06/2021 | 2021 | 2021062300006 | 01 | 0110 | 51624672434 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 | 1.400,00 |
23/06/2021 | 2021 | 2021062300007 | 01 | 0110 | 15392907000110 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNETPELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET | 150,00 |
25/06/2021 | 2021 | 2021062500003 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 | 3.250,00 |
25/06/2021 | 2021 | 2021062500004 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 49,00 |
28/06/2021 | 2021 | 2021062800146 | 01 | 0110 | 51624672434 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 | 1.850,00 |
28/06/2021 | 2021 | 2021062800147 | 01 | 0110 | 29242118000108 | PELA DESPESAA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL | 600,00 |
28/06/2021 | 2021 | 2021062800148 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
01/06/2021 | 2021 | 2021051900010 | 01 | 0110 | 08737835491 | EMPENHADO ERRONEAMENTE | 2.000,00 |
15/07/2021 | 2021 | 2021071500016 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUULHO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES | 55.550,00 |
15/07/2021 | 2021 | 2021071500017 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2021, RELATIVO A 01 EFETIVO | 1.910,00 |
15/07/2021 | 2021 | 2021071500018 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2021, RELATIVO A 01 EFETIVO (FÉRIAS) | 636,67 |
15/07/2021 | 2021 | 2021071500019 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS | 22.280,00 |
15/07/2021 | 2021 | 2021071500020 | 01 | 0110 | 07228033000132 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19 | 50,00 |
16/07/2021 | 2021 | 2021071600002 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 20,90 |
16/07/2021 | 2021 | 2021071600003 | 01 | 0110 | 28026071468 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | 1.100,00 |
16/07/2021 | 2021 | 2021071600004 | 01 | 0110 | 07136774000193 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 274,90 |
16/07/2021 | 2021 | 2021071600005 | 01 | 0110 | 07136774000193 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA | 60,00 |
16/07/2021 | 2021 | 2021071600006 | 01 | 0110 | 06018432404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE JULHO DE 2021 | 1.100,00 |
16/07/2021 | 2021 | 2021071600007 | 01 | 0110 | 11287365434 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | 1.100,00 |
16/07/2021 | 2021 | 2021071600008 | 01 | 0110 | 12272084000100 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 06/2021 | 182,04 |
16/07/2021 | 2021 | 2021071600009 | 01 | 0110 | 12294708000181 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA | 51,07 |
16/07/2021 | 2021 | 2021071600010 | 01 | 0110 | 15392907000110 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNETPELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET. | 150,00 |
19/07/2021 | 2021 | 2021071900001 | 01 | 0110 | 18495693000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JULHO 2021. | 1.400,00 |
19/07/2021 | 2021 | 2021071900002 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | 85,71 |
19/07/2021 | 2021 | 2021071900003 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | 236,04 |
19/07/2021 | 2021 | 2021071900004 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 338,34 |
19/07/2021 | 2021 | 2021071900005 | 01 | 0110 | 39784403000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. JULHO/2021 | 4.000,00 |
19/07/2021 | 2021 | 2021071900006 | 01 | 0110 | 03914846488 | PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 07/2021. | 950,00 |
20/07/2021 | 2021 | 2021072000004 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 | 3.250,00 |
20/07/2021 | 2021 | 2021072000005 | 01 | 0110 | 03262962473 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 | 3.250,00 |
20/07/2021 | 2021 | 2021072000006 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 | 3.250,00 |
20/07/2021 | 2021 | 2021072000007 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 | 3.250,00 |
20/07/2021 | 2021 | 2021072000008 | 01 | 0110 | 74973320404 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 | 3.250,00 |
20/07/2021 | 2021 | 2021072000009 | 01 | 0110 | 95819754468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 | 3.250,00 |
20/07/2021 | 2021 | 2021072000010 | 01 | 0110 | 02359265407 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 | 3.250,00 |
20/07/2021 | 2021 | 2021072000011 | 01 | 0110 | 51624672434 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 | 1.400,00 |
20/07/2021 | 2021 | 2021072000012 | 01 | 0110 | 08737835491 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE MAIO/2021 | 2.000,00 |
20/07/2021 | 2021 | 2021072000013 | 01 | 0110 | 24158979000199 | PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | 781,00 |
20/07/2021 | 2021 | 2021072000014 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JUNHO 2021. | 152,80 |
20/07/2021 | 2021 | 2021072000015 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 06/2021 | 16.885,39 |
21/07/2021 | 2021 | 2021072100003 | 01 | 0110 | 30333524640 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES | 50,00 |
21/07/2021 | 2021 | 2021072100004 | 01 | 0110 | 07655980438 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA | 1.400,00 |
22/07/2021 | 2021 | 2021072200011 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 20,90 |
22/07/2021 | 2021 | 2021072200012 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 | 3.250,00 |
22/07/2021 | 2021 | 2021072200013 | 01 | 0110 | 05067056410 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 | 3.250,00 |
22/07/2021 | 2021 | 2021072200014 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2021, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS (13° SALARAIO) | 2.830,00 |
23/07/2021 | 2021 | 2021072300005 | 01 | 0110 | 24158979000199 | PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | 1.600,00 |
26/07/2021 | 2021 | 2021072600012 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 49,00 |
28/07/2021 | 2021 | 2021072800067 | 01 | 0110 | 51624672434 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 | 1.850,00 |
28/07/2021 | 2021 | 2021072800068 | 01 | 0110 | 27014345000150 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TREINAMENTO EM COMUNICAÇÃO, POSTURA E ORATORIA | 8.150,00 |
29/07/2021 | 2021 | 2021072900165 | 01 | 0110 | 11918182000109 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COM A UVEAL | 9.300,00 |
29/07/2021 | 2021 | 2021072900166 | 01 | 0110 | 08841116000165 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL | 126,21 |
02/08/2021 | 2021 | 2021080200007 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2021, RELATIVO A 01 EFETIVO. (13° SALARIO) | 1.114,17 |
02/08/2021 | 2021 | 2021080200008 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2021, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS. (13° SALARIO) | 4.350,00 |
02/08/2021 | 2021 | 2021080200009 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
03/08/2021 | 2021 | 2021080300017 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
16/08/2021 | 2021 | 2021081600029 | 01 | 0110 | 28026071468 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | 1.100,00 |
16/08/2021 | 2021 | 2021081600030 | 01 | 0110 | 11287365434 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | 1.100,00 |
16/08/2021 | 2021 | 2021081600031 | 01 | 0110 | 06018432404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | 1.100,00 |
16/08/2021 | 2021 | 2021081600032 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES | 55.550,00 |
16/08/2021 | 2021 | 2021081600033 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS | 22.280,00 |
16/08/2021 | 2021 | 2021081600034 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 20,90 |
19/08/2021 | 2021 | 2021081900024 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JULHO 2021. | 292,86 |
19/08/2021 | 2021 | 2021081900025 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 07/2021 | 17.113,06 |
19/08/2021 | 2021 | 2021081900026 | 01 | 0110 | 18495693000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM AGOSTO 2021. | 1.400,00 |
19/08/2021 | 2021 | 2021081900027 | 01 | 0110 | 39784403000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. AGOSTO/2021 | 4.000,00 |
20/08/2021 | 2021 | 2021082000011 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 | 1.450,00 |
20/08/2021 | 2021 | 2021082000012 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 | 884,99 |
20/08/2021 | 2021 | 2021082000013 | 01 | 0110 | 02359265407 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 | 1.600,00 |
20/08/2021 | 2021 | 2021082000014 | 01 | 0110 | 51624672434 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 | 1.400,00 |
20/08/2021 | 2021 | 2021082000015 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 | 1.200,00 |
20/08/2021 | 2021 | 2021082000016 | 01 | 0110 | 05067056410 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 | 991,00 |
20/08/2021 | 2021 | 2021082000017 | 01 | 0110 | 29242118000108 | PELA DESPESAA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL | 600,00 |
20/08/2021 | 2021 | 2021082000018 | 01 | 0110 | 11918182000109 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COM A UVEAL | 1.550,00 |
20/08/2021 | 2021 | 2021082000019 | 01 | 0110 | 15392907000110 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET | 150,00 |
20/08/2021 | 2021 | 2021082000020 | 01 | 0110 | 12294708000181 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA | 50,95 |
20/08/2021 | 2021 | 2021082000021 | 01 | 0110 | 12272084000100 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 07/2021 | 117,39 |
20/08/2021 | 2021 | 2021082000022 | 01 | 0110 | 08737835491 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE AGOSTO/2021 | 2.000,00 |
20/08/2021 | 2021 | 2021082000023 | 01 | 0110 | 03914846488 | PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 08/2021. | 950,00 |
23/08/2021 | 2021 | 2021082300018 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 | 1.750,00 |
23/08/2021 | 2021 | 2021082300019 | 01 | 0110 | 41271395000144 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL | 800,00 |
23/08/2021 | 2021 | 2021082300020 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
24/08/2021 | 2021 | 2021082400005 | 01 | 0110 | 03262962473 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 | 1.200,00 |
24/08/2021 | 2021 | 2021082400006 | 01 | 0110 | 95819754468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 | 1.200,00 |
25/08/2021 | 2021 | 2021082500015 | 01 | 0110 | 05067056410 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 | 1.549,67 |
25/08/2021 | 2021 | 2021082500016 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 | 2.049,31 |
25/08/2021 | 2021 | 2021082500017 | 01 | 0110 | 74973320404 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 | 3.248,02 |
25/08/2021 | 2021 | 2021082500018 | 01 | 0110 | 51624672434 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 | 1.849,00 |
25/08/2021 | 2021 | 2021082500019 | 01 | 0110 | 95819754468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 | 2.049,00 |
25/08/2021 | 2021 | 2021082500020 | 01 | 0110 | 03262962473 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 | 2.049,72 |
25/08/2021 | 2021 | 2021082500021 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 | 1.499,94 |
25/08/2021 | 2021 | 2021082500022 | 01 | 0110 | 07136774000193 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CÂMARA MUNICPAL | 477,60 |
25/08/2021 | 2021 | 2021082500023 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 49,00 |
27/08/2021 | 2021 | 2021082700013 | 01 | 0110 | 05067056410 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 | 709,33 |
27/08/2021 | 2021 | 2021082700014 | 01 | 0110 | 04023439000190 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CÂMARA MUNICPAL | 100,00 |
30/08/2021 | 2021 | 2021083000098 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 | 2.363,83 |
31/08/2021 | 2021 | 2021083100004 | 01 | 0110 | 02359265407 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 | 1.649,29 |
01/09/2021 | 2021 | 2021090100021 | 01 | 0110 | 03446934499 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 | 714,18 |
01/09/2021 | 2021 | 2021090100022 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 | 1.001,19 |
01/09/2021 | 2021 | 2021090100023 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 | 798,81 |
02/09/2021 | 2021 | 2021090200016 | 01 | 0110 | 07228033000132 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DE PROTEÇÃO CONTRA COVID 19 | 25,00 |
08/09/2021 | 2021 | 2021090800016 | 01 | 0110 | 24158979000199 | PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | 997,00 |
15/09/2021 | 2021 | 2021091500006 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 08/2021 | 16.344,30 |
15/09/2021 | 2021 | 2021091500007 | 01 | 0110 | 06018432404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | 1.100,00 |
15/09/2021 | 2021 | 2021091500008 | 01 | 0110 | 11287365434 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | 1.100,00 |
15/09/2021 | 2021 | 2021091500009 | 01 | 0110 | 28026071468 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | 1.100,00 |
15/09/2021 | 2021 | 2021091500010 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES | 55.550,00 |
15/09/2021 | 2021 | 2021091500011 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS | 22.280,00 |
15/09/2021 | 2021 | 2021091500012 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 20,90 |
19/09/2021 | 2021 | 2021091900001 | 01 | 0110 | 12294708000181 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA | 51,03 |
20/09/2021 | 2021 | 2021092000018 | 01 | 0110 | 51624672434 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 | 1.400,00 |
20/09/2021 | 2021 | 2021092000019 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 | 884,90 |
20/09/2021 | 2021 | 2021092000020 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 | 1.200,00 |
20/09/2021 | 2021 | 2021092000021 | 01 | 0110 | 39784403000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. SETEMBRO/2021 | 4.000,00 |
20/09/2021 | 2021 | 2021092000022 | 01 | 0110 | 18495693000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM SETEMBRO 2021. | 1.400,00 |
20/09/2021 | 2021 | 2021092000023 | 01 | 0110 | 12272084000100 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 08/2021 | 116,13 |
20/09/2021 | 2021 | 2021092000025 | 01 | 0110 | 03914846488 | PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 09/2021. | 950,00 |
20/09/2021 | 2021 | 2021092000026 | 01 | 0110 | 08737835491 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2021 | 2.000,00 |
21/09/2021 | 2021 | 2021092100003 | 01 | 0110 | 03262962473 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 | 2.049,21 |
21/09/2021 | 2021 | 2021092100004 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 | 2.280,00 |
21/09/2021 | 2021 | 2021092100005 | 01 | 0110 | 74973320404 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 | 3.249,80 |
21/09/2021 | 2021 | 2021092100006 | 01 | 0110 | 02359265407 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 | 1.975,20 |
21/09/2021 | 2021 | 2021092100007 | 01 | 0110 | 03262962473 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 | 1.200,00 |
21/09/2021 | 2021 | 2021092100008 | 01 | 0110 | 95819754468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 | 2.049,97 |
21/09/2021 | 2021 | 2021092100009 | 01 | 0110 | 95819754468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 | 1.200,00 |
21/09/2021 | 2021 | 2021092100010 | 01 | 0110 | 51624672434 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 | 1.844,70 |
21/09/2021 | 2021 | 2021092100011 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 | 2.363,85 |
21/09/2021 | 2021 | 2021092100012 | 01 | 0110 | 41271395000144 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 800,00 |
22/09/2021 | 2021 | 2021092200003 | 01 | 0110 | 29242118000108 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS EM RADIO DA CAMARA MUNICIPAL | 600,00 |
22/09/2021 | 2021 | 2021092200004 | 01 | 0110 | 08841116000165 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL | 249,73 |
23/09/2021 | 2021 | 2021092300036 | 01 | 0110 | 37943179000120 | PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | 471,00 |
24/09/2021 | 2021 | 2021092400007 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 | 1.750,00 |
24/09/2021 | 2021 | 2021092400008 | 01 | 0110 | 05067056410 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 | 1.141,00 |
24/09/2021 | 2021 | 2021092400009 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
27/09/2021 | 2021 | 2021092700007 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 390,45 |
27/09/2021 | 2021 | 2021092700008 | 01 | 0110 | 07136774000193 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CÂMARA MUNICPAL | 332,60 |
27/09/2021 | 2021 | 2021092700009 | 01 | 0110 | 07136774000193 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA USO NA CÂMARA MUNICPAL | 105,00 |
27/09/2021 | 2021 | 2021092700010 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL | 92,71 |
27/09/2021 | 2021 | 2021092700011 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL | 229,04 |
27/09/2021 | 2021 | 2021092700012 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 09 COMISSIONADO. (13° SALARIO) | 12.950,00 |
27/09/2021 | 2021 | 2021092700013 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 02 VEREADORES. (13° SALARIO) | 10.100,00 |
27/09/2021 | 2021 | 2021092700014 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 49,00 |
28/09/2021 | 2021 | 2021092800067 | 01 | 0110 | 05067056410 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 | 510,00 |
29/09/2021 | 2021 | 2021092900050 | 01 | 0110 | 05067056410 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 | 1.549,25 |
29/09/2021 | 2021 | 2021092900051 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 | 2.048,34 |
29/09/2021 | 2021 | 2021092900052 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 | 1.499,13 |
29/09/2021 | 2021 | 2021092900053 | 01 | 0110 | 02359265407 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 | 1.273,94 |
29/09/2021 | 2021 | 2021092900054 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 | 969,37 |
29/09/2021 | 2021 | 2021092900059 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
01/10/2021 | 2021 | 2021100100018 | 01 | 0110 | 03446934499 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 | 825,84 |
01/10/2021 | 2021 | 2021100100019 | 01 | 0110 | 42772170000134 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SALÃO COM BUFFET | 450,00 |
01/10/2021 | 2021 | 2021100100020 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
15/10/2021 | 2021 | 2021101500008 | 01 | 0110 | 28026071468 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | 1.100,00 |
15/10/2021 | 2021 | 2021101500009 | 01 | 0110 | 11287365434 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | 1.100,00 |
15/10/2021 | 2021 | 2021101500010 | 01 | 0110 | 06018432404 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | 1.100,00 |
15/10/2021 | 2021 | 2021101500011 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 09/2021 | 16.344,30 |
15/10/2021 | 2021 | 2021101500012 | 01 | 0110 | 12294708000181 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA | 55,05 |
15/10/2021 | 2021 | 2021101500013 | 01 | 0110 | 12272084000100 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 09/2021 | 160,01 |
15/10/2021 | 2021 | 2021101500014 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES | 55.718,34 |
15/10/2021 | 2021 | 2021101500015 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS | 22.280,00 |
15/10/2021 | 2021 | 2021101500016 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 20,90 |
18/10/2021 | 2021 | 2021101800006 | 01 | 0110 | 39784403000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. OUTUBRO/2021 | 4.000,00 |
19/10/2021 | 2021 | 2021101900003 | 01 | 0110 | 18495693000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM OUTUBRO 2021. | 1.400,00 |
20/10/2021 | 2021 | 2021102000005 | 01 | 0110 | 95819754468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 | 2.049,91 |
20/10/2021 | 2021 | 2021102000006 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 | 2.049,79 |
20/10/2021 | 2021 | 2021102000007 | 01 | 0110 | 74973320404 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 | 3.249,98 |
20/10/2021 | 2021 | 2021102000008 | 01 | 0110 | 03262962473 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 | 2.049,93 |
20/10/2021 | 2021 | 2021102000009 | 01 | 0110 | 02359265407 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 | 1.649,84 |
20/10/2021 | 2021 | 2021102000010 | 01 | 0110 | 02359265407 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 | 1.600,00 |
20/10/2021 | 2021 | 2021102000011 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 | 895,77 |
20/10/2021 | 2021 | 2021102000012 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 | 2.071,01 |
20/10/2021 | 2021 | 2021102000013 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 | 1.200,00 |
20/10/2021 | 2021 | 2021102000014 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 | 500,00 |
20/10/2021 | 2021 | 2021102000015 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 | 2.749,11 |
20/10/2021 | 2021 | 2021102000016 | 01 | 0110 | 95819754468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 | 1.200,00 |
20/10/2021 | 2021 | 2021102000017 | 01 | 0110 | 03262962473 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 | 1.200,00 |
20/10/2021 | 2021 | 2021102000019 | 01 | 0110 | 03914846488 | PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 10/2021. | 950,00 |
20/10/2021 | 2021 | 2021102000020 | 01 | 0110 | 08737835491 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021 | 2.000,00 |
20/10/2021 | 2021 | 2021102000021 | 01 | 0110 | 41271395000144 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 800,00 |
21/10/2021 | 2021 | 2021102100004 | 01 | 0110 | 07136774000193 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CÂMARA MUNICPAL | 455,80 |
21/10/2021 | 2021 | 2021102100005 | 01 | 0110 | 07136774000193 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, PARA USO NA CÂMARA MUNICPAL | 120,00 |
21/10/2021 | 2021 | 2021102100006 | 01 | 0110 | 07136774000193 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA USO NA CÂMARA MUNICPAL | 10,40 |
22/10/2021 | 2021 | 2021102200015 | 01 | 0110 | 29242118000108 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS EM RADIO DA CAMARA MUNICIPAL | 600,00 |
25/10/2021 | 2021 | 2021102500010 | 01 | 0110 | 05067056410 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 | 1.549,29 |
25/10/2021 | 2021 | 2021102500011 | 01 | 0110 | 51624672434 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 | 1.843,16 |
25/10/2021 | 2021 | 2021102500012 | 01 | 0110 | 05067056410 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 | 1.700,71 |
25/10/2021 | 2021 | 2021102500013 | 01 | 0110 | 51624672434 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 | 1.400,00 |
25/10/2021 | 2021 | 2021102500014 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 | 2.351,25 |
25/10/2021 | 2021 | 2021102500015 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 49,00 |
25/10/2021 | 2021 | 2021102500016 | 01 | 0110 | 04371089000153 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS COM XEROGRAFIA PARA CÂMARA MUNICIPAL | 194,75 |
26/10/2021 | 2021 | 2021102600002 | 01 | 0110 | 24158979000199 | PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | 1.218,00 |
28/10/2021 | 2021 | 2021102800104 | 01 | 0110 | 15392907000110 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET | 150,00 |
28/10/2021 | 2021 | 2021102800105 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
29/10/2021 | 2021 | 2021102900012 | 01 | 0110 | 53414705400 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 | 2.490,48 |
01/09/2021 | 2021 | 2021082000018 | 01 | 0110 | 11918182000109 | EMPENHADO DUPLICADO | 1.550,00 |
01/11/2021 | 2021 | 2021110100007 | 01 | 0110 | 41271395000144 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 800,00 |
03/11/2021 | 2021 | 2021110300028 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 | 1.175,10 |
03/11/2021 | 2021 | 2021110300029 | 01 | 0110 | 13974460000162 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE DOZE (12) PRISMA DE BANCADA EM INOX, VALOR UNIT R$ 180,00. UMA (01) GALERIA LEGISLATIVA MUNICIPAL EM MADEIRA, VALOR UNIT R$ 3.900,00. UM (01) QUADRO PRESIDENCIAL, VALOR UNIT R$ 580,00. | 6.640,00 |
04/11/2021 | 2021 | 2021110400021 | 01 | 0110 | 15392907000110 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET | 150,00 |
16/11/2021 | 2021 | 2021111600042 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES | 55.550,00 |
16/11/2021 | 2021 | 2021111600043 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS | 22.280,00 |
16/11/2021 | 2021 | 2021111600044 | 01 | 0110 | 28026071468 | IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | 1.100,00 |
16/11/2021 | 2021 | 2021111600045 | 01 | 0110 | 12294708000181 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA | 55,17 |
16/11/2021 | 2021 | 2021111600046 | 01 | 0110 | 06018432404 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 1.100,00 |
16/11/2021 | 2021 | 2021111600047 | 01 | 0110 | 11287365434 | IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | 1.100,00 |
16/11/2021 | 2021 | 2021111600048 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 10/2021 | 16.379,64 |
16/11/2021 | 2021 | 2021111600049 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 13/2021 | 16.344,30 |
16/11/2021 | 2021 | 2021111600050 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
18/11/2021 | 2021 | 2021111800007 | 01 | 0110 | 24296152000141 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE ADESIVOS ACRILICO | 90,00 |
18/11/2021 | 2021 | 2021111800008 | 01 | 0110 | 18495693000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM NOVEMBRO 2021. | 1.400,00 |
19/11/2021 | 2021 | 2021111900021 | 01 | 0110 | 02359265407 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 | 1.877,90 |
19/11/2021 | 2021 | 2021111900022 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 | 1.200,00 |
19/11/2021 | 2021 | 2021111900023 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 | 1.450,00 |
19/11/2021 | 2021 | 2021111900024 | 01 | 0110 | 03914846488 | PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 11/2021. | 950,00 |
19/11/2021 | 2021 | 2021111900025 | 01 | 0110 | 39784403000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. NOVEMBRO/2021 | 4.000,00 |
19/11/2021 | 2021 | 2021111900026 | 01 | 0110 | 08737835491 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021 | 2.000,00 |
20/11/2021 | 2021 | 2021112000004 | 01 | 0110 | 08841116000165 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL | 174,95 |
22/11/2021 | 2021 | 2021112200004 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 | 844,99 |
22/11/2021 | 2021 | 2021112200005 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 | 2.404,07 |
22/11/2021 | 2021 | 2021112200006 | 01 | 0110 | 51624672434 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 | 1.844,86 |
22/11/2021 | 2021 | 2021112200007 | 01 | 0110 | 51624672434 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 | 1.400,00 |
22/11/2021 | 2021 | 2021112200008 | 01 | 0110 | 03262962473 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 | 2.049,81 |
22/11/2021 | 2021 | 2021112200009 | 01 | 0110 | 74973320404 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 | 3.248,62 |
22/11/2021 | 2021 | 2021112200010 | 01 | 0110 | 02359265407 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 | 1.371,98 |
22/11/2021 | 2021 | 2021112200011 | 01 | 0110 | 95819754468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 | 1.200,00 |
22/11/2021 | 2021 | 2021112200012 | 01 | 0110 | 95819754468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 | 2.049,86 |
22/11/2021 | 2021 | 2021112200013 | 01 | 0110 | 05067056410 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 | 1.548,33 |
22/11/2021 | 2021 | 2021112200014 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 | 2.049,27 |
22/11/2021 | 2021 | 2021112200015 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 | 1.799,90 |
22/11/2021 | 2021 | 2021112200016 | 01 | 0110 | 03262962473 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 | 1.200,00 |
22/11/2021 | 2021 | 2021112200017 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 | 3.249,75 |
22/11/2021 | 2021 | 2021112200018 | 01 | 0110 | 15392907000110 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET | 150,00 |
22/11/2021 | 2021 | 2021112200019 | 01 | 0110 | 11918182000109 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL | 1.550,00 |
23/11/2021 | 2021 | 2021112300001 | 01 | 0110 | 12272084000100 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 05/2021 | 267,97 |
23/11/2021 | 2021 | 2021112300002 | 01 | 0110 | 12272084000100 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 10/2021 | 217,95 |
25/11/2021 | 2021 | 2021112500010 | 01 | 0110 | 00360305071397 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 49,00 |
26/11/2021 | 2021 | 2021112600098 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL | 387,30 |
26/11/2021 | 2021 | 2021112600099 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL | 536,56 |
26/11/2021 | 2021 | 2021112600100 | 01 | 0110 | 07136774000193 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CAMARA MUNICPAL | 292,40 |
26/11/2021 | 2021 | 2021112600101 | 01 | 0110 | 07136774000193 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, PARA USO NA CAMARA MUNICPAL | 60,00 |
29/11/2021 | 2021 | 2021112900011 | 01 | 0110 | 05067056410 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 | 1.686,00 |
29/11/2021 | 2021 | 2021112900012 | 01 | 0110 | 53414705400 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 | 3.249,94 |
29/11/2021 | 2021 | 2021112900013 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
02/12/2021 | 2021 | 2021120200001 | 01 | 0110 | 41271395000144 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 800,00 |
06/12/2021 | 2021 | 2021120600023 | 01 | 0110 | 29242118000108 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS EM RADIO DA CAMARA MUNICIPAL | 600,00 |
07/12/2021 | 2021 | 2021120700004 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
14/12/2021 | 2021 | 2021121400007 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES | 55.550,00 |
14/12/2021 | 2021 | 2021121400008 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS | 25.580,00 |
15/12/2021 | 2021 | 2021121500014 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 20,90 |
15/12/2021 | 2021 | 2021121500015 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 02 VEREADORES (13° SALARIO) | 5.050,00 |
15/12/2021 | 2021 | 2021121500016 | 01 | 0110 | 06018432404 | DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | 1.100,00 |
15/12/2021 | 2021 | 2021121500017 | 01 | 0110 | 11287365434 | IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | 1.100,00 |
15/12/2021 | 2021 | 2021121500018 | 01 | 0110 | 28026071468 | IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | 1.100,00 |
15/12/2021 | 2021 | 2021121500019 | 01 | 0110 | 12294708000181 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA | 55,13 |
15/12/2021 | 2021 | 2021121500020 | 01 | 0110 | 12272084000100 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 11/2021 | 351,05 |
15/12/2021 | 2021 | 2021121500021 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 12/2021 | 16.344,30 |
16/12/2021 | 2021 | 2021121600015 | 01 | 0110 | 39784403000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. DEZEMBRO/2021 | 4.000,00 |
17/12/2021 | 2021 | 2021121700017 | 01 | 0110 | 03914846488 | PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 12/2021. | 950,00 |
20/12/2021 | 2021 | 2021122000056 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
20/12/2021 | 2021 | 2021122000057 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 | 2.398,23 |
20/12/2021 | 2021 | 2021122000058 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 | 850,00 |
20/12/2021 | 2021 | 2021122000059 | 01 | 0110 | 03262962473 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 | 2.049,95 |
20/12/2021 | 2021 | 2021122000060 | 01 | 0110 | 53414705400 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 | 3.249,29 |
20/12/2021 | 2021 | 2021122000061 | 01 | 0110 | 02359265407 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 | 1.600,00 |
20/12/2021 | 2021 | 2021122000062 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 | 1.200,00 |
20/12/2021 | 2021 | 2021122000063 | 01 | 0110 | 74973320404 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 | 3.249,61 |
20/12/2021 | 2021 | 2021122000064 | 01 | 0110 | 95819754468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 | 2.049,42 |
20/12/2021 | 2021 | 2021122000065 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 | 2.047,85 |
20/12/2021 | 2021 | 2021122000066 | 01 | 0110 | 51624672434 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 | 1.843,50 |
20/12/2021 | 2021 | 2021122000067 | 01 | 0110 | 51624672434 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 | 1.400,00 |
20/12/2021 | 2021 | 2021122000068 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 | 1.295,92 |
20/12/2021 | 2021 | 2021122000069 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 | 1.954,00 |
20/12/2021 | 2021 | 2021122000070 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 | 3.248,36 |
20/12/2021 | 2021 | 2021122000071 | 01 | 0110 | 29242118000108 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS EM RADIO DA CAMARA MUNICIPAL | 600,00 |
20/12/2021 | 2021 | 2021122000072 | 01 | 0110 | 08841116000165 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL | 496,23 |
20/12/2021 | 2021 | 2021122000073 | 01 | 0110 | 07136774000193 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CAMARA MUNICPAL | 241,40 |
20/12/2021 | 2021 | 2021122000074 | 01 | 0110 | 07136774000193 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, PARA USO NA CAMARA MUNICPAL | 60,00 |
20/12/2021 | 2021 | 2021122000075 | 01 | 0110 | 11918182000109 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL | 1.550,00 |
20/12/2021 | 2021 | 2021122000076 | 01 | 0110 | 18495693000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM DEZEMBRO 2021. | 1.400,00 |
20/12/2021 | 2021 | 2021122000077 | 01 | 0110 | 08737835491 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 | 2.000,00 |
21/12/2021 | 2021 | 2021122100055 | 01 | 0110 | 02359265407 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 | 1.649,36 |
21/12/2021 | 2021 | 2021122100056 | 01 | 0110 | 95819754468 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 | 1.200,00 |
21/12/2021 | 2021 | 2021122100057 | 01 | 0110 | 05067056410 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 | 1.141,00 |
21/12/2021 | 2021 | 2021122100058 | 01 | 0110 | 05067056410 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 | 1.548,70 |
21/12/2021 | 2021 | 2021122100059 | 01 | 0110 | 07228033000132 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DE PROTECAO CONTRA COVID 19 | 25,00 |
21/12/2021 | 2021 | 2021122100060 | 01 | 0110 | 05664630400 | PELA DESPESA, EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL | 150,00 |
21/12/2021 | 2021 | 2021122100061 | 01 | 0110 | 15392907000110 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET | 150,00 |
21/12/2021 | 2021 | 2021122100062 | 01 | 0110 | 07228033000132 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DE PROTECAO CONTRA COVID 19 | 25,00 |
22/12/2021 | 2021 | 2021122200015 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
22/12/2021 | 2021 | 2021122200016 | 01 | 0110 | 05067056410 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 | 560,30 |
22/12/2021 | 2021 | 2021122200017 | 01 | 0110 | 03262962473 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 | 1.200,00 |
22/12/2021 | 2021 | 2021122200018 | 01 | 0110 | 24158979000199 | PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | 3.679,00 |
22/12/2021 | 2021 | 2021122200019 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS DE CONSIGNADO | 0,02 |
23/12/2021 | 2021 | 2021122300059 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
23/12/2021 | 2021 | 2021122300060 | 01 | 0110 | 70001987000144 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTO DA CAMARA MUNICIPAL. | 202,50 |
27/12/2021 | 2021 | 2021122700005 | 01 | 0110 | 00360305071397 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 49,00 |
31/12/2021 | 2021 | 2021071500016 | 01 | 0110 | 11111111111 | INSUFICIENCIA FINANCEIRA | 0,10 |
31/12/2021 | 2021 | 2021072200014 | 01 | 0110 | 11111111111 | INSUFICIENCIA FINANCEIRA | 0,80 |
01/12/2021 | 2021 | 2021112200019 | 01 | 0110 | 11918182000109 | EMPENHADO ERRONEAMENTE | 1.550,00 |