Despesas - Ano 2020
Prestação de contas dos despesas da Casa Legislativa, durante o período do ano de 2020.
Data | Exercício | Número | Orgão | Unidade | Credor | Historico | Valor |
02/01/2020 | 2020 | 2020010200001 | 01 | 0110 | 12251468000138 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO AO EXECUTIVO | 0,54 |
17/01/2020 | 2020 | 2020011700001 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JANEIRO DE 2020, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS. | 22.208,00 |
17/01/2020 | 2020 | 2020011700002 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JANEIRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. | 1.760,00 |
17/01/2020 | 2020 | 2020011700003 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JANEIRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. | 55.550,00 |
19/01/2020 | 2020 | 2020011900001 | 01 | 0110 | 06018432404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 1.039,00 |
19/01/2020 | 2020 | 2020011900002 | 01 | 0110 | 11287365434 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 1.039,00 |
19/01/2020 | 2020 | 2020011900003 | 01 | 0110 | 28026071468 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 1.039,00 |
19/01/2020 | 2020 | 2020011900004 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JANEIRO 2020. | 148,54 |
19/01/2020 | 2020 | 2020011900005 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 16.681,56 |
19/01/2020 | 2020 | 2020011900006 | 01 | 0110 | 12294708000181 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2020 | 50,90 |
19/01/2020 | 2020 | 2020011900007 | 01 | 0110 | 12272084000100 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019 | 252,32 |
19/01/2020 | 2020 | 2020011900008 | 01 | 0110 | 08737835491 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE JANEIRO/2020 | 2.000,00 |
20/01/2020 | 2020 | 2020012000001 | 01 | 0110 | 06062688000110 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. JANEIRO/2020 | 3.280,00 |
20/01/2020 | 2020 | 2020012000002 | 01 | 0110 | 18495693000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JANEIRO 2020. | 400,00 |
20/01/2020 | 2020 | 2020012000003 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
20/01/2020 | 2020 | 2020012000004 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 36,50 |
21/01/2020 | 2020 | 2020012100001 | 01 | 0110 | 74973320404 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. | 2.844,62 |
21/01/2020 | 2020 | 2020012100002 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. | 2.850,00 |
21/01/2020 | 2020 | 2020012100003 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. | 2.850,00 |
21/01/2020 | 2020 | 2020012100004 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. | 2.848,02 |
21/01/2020 | 2020 | 2020012100005 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. | 2.850,00 |
21/01/2020 | 2020 | 2020012100006 | 01 | 0110 | 60394102487 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. | 2.850,00 |
21/01/2020 | 2020 | 2020012100007 | 01 | 0110 | 08054635427 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. | 2.850,00 |
21/01/2020 | 2020 | 2020012100008 | 01 | 0110 | 03329532467 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. | 2.500,16 |
22/01/2020 | 2020 | 2020012200001 | 01 | 0110 | 03425110411 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. | 2.850,00 |
22/01/2020 | 2020 | 2020012200002 | 01 | 0110 | 07140835420 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. | 2.850,00 |
24/01/2020 | 2020 | 2020012400001 | 01 | 0110 | 03329532467 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. | 349,84 |
27/01/2020 | 2020 | 2020012700001 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 42,00 |
28/01/2020 | 2020 | 2020012800001 | 01 | 0110 | 15392907000110 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. JANEIRO/2019 | 150,00 |
28/01/2020 | 2020 | 2020012800002 | 01 | 0110 | 33000118000179 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 12/2019. | 166,21 |
28/01/2020 | 2020 | 2020012800003 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES. COMPETENCIA 02/1991 A 02/1992. | 215,90 |
30/01/2020 | 2020 | 2020013000001 | 01 | 0110 | 15392384404 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. | 2.849,29 |
30/01/2020 | 2020 | 2020013000002 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 9.387,20 |
30/01/2020 | 2020 | 2020013000003 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS DE GUIA INSS MÊS 11/2019 | 1.456,35 |
30/01/2020 | 2020 | 2020013000004 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 9,50 |
18/02/2020 | 2020 | 2020021800001 | 01 | 0110 | 15392907000110 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. FEVEREIRO/2020 | 150,00 |
18/02/2020 | 2020 | 2020021800002 | 01 | 0110 | 07136774000193 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 286,60 |
18/02/2020 | 2020 | 2020021800003 | 01 | 0110 | 18643356000109 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS, VLR R$ 179,10. PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL | 358,20 |
19/02/2020 | 2020 | 2020021900001 | 01 | 0110 | 18495693000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM FEVEREIRO 2020. | 400,00 |
19/02/2020 | 2020 | 2020021900002 | 01 | 0110 | 08841116000165 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÃVEL PARA O VEÃCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUN. DE OLHO D'ÃGUA DAS FLORES. | 148,77 |
19/02/2020 | 2020 | 2020021900003 | 01 | 0110 | 08696581000150 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 414,07 |
19/02/2020 | 2020 | 2020021900004 | 01 | 0110 | 08696581000150 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÃCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 283,33 |
20/02/2020 | 2020 | 2020022000001 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS. | 22.220,00 |
20/02/2020 | 2020 | 2020022000002 | 01 | 0110 | 09861719482 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM FEVEREIRO 2020. | 500,00 |
20/02/2020 | 2020 | 2020022000003 | 01 | 0110 | 06062688000110 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. FEVEREIRO/2020 | 3.280,00 |
20/02/2020 | 2020 | 2020022000004 | 01 | 0110 | 11287365434 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 1.045,00 |
20/02/2020 | 2020 | 2020022000005 | 01 | 0110 | 06067927403 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020 DE FILMAGENS DAS SESSÕES DA CÂMARA MUN. DE O.DÃGUA DAS FLORES . | 500,00 |
20/02/2020 | 2020 | 2020022000006 | 01 | 0110 | 08737835491 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE FEVEREIRO/2020 | 2.000,00 |
20/02/2020 | 2020 | 2020022000007 | 01 | 0110 | 12294708000181 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 | 50,92 |
20/02/2020 | 2020 | 2020022000008 | 01 | 0110 | 12272084000100 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 | 135,57 |
20/02/2020 | 2020 | 2020022000009 | 01 | 0110 | 33000118000179 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 01/2020. | 160,80 |
20/02/2020 | 2020 | 2020022000010 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. | 1.760,00 |
20/02/2020 | 2020 | 2020022000011 | 01 | 0110 | 12200192000169 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DA CÂMARA MUNICIPAL | 12,25 |
20/02/2020 | 2020 | 2020022000012 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA JANEIRO DE 2020. | 16.698,78 |
20/02/2020 | 2020 | 2020022000013 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RELATIVO A 12 VEREADORES. | 55.550,00 |
20/02/2020 | 2020 | 2020022000014 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. | 2.850,00 |
20/02/2020 | 2020 | 2020022000015 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. | 2.850,00 |
20/02/2020 | 2020 | 2020022000016 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. | 2.850,00 |
20/02/2020 | 2020 | 2020022000017 | 01 | 0110 | 07140835420 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. | 665,00 |
20/02/2020 | 2020 | 2020022000018 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
20/02/2020 | 2020 | 2020022000019 | 01 | 0110 | 28026071468 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 1.045,00 |
20/02/2020 | 2020 | 2020022000020 | 01 | 0110 | 06018432404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 1.045,00 |
21/02/2020 | 2020 | 2020022100001 | 01 | 0110 | 15392384404 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. | 2.849,29 |
21/02/2020 | 2020 | 2020022100002 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. | 2.850,00 |
21/02/2020 | 2020 | 2020022100003 | 01 | 0110 | 60394102487 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. | 2.850,00 |
21/02/2020 | 2020 | 2020022100004 | 01 | 0110 | 08054635427 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. | 2.850,00 |
21/02/2020 | 2020 | 2020022100005 | 01 | 0110 | 74973320404 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. | 2.850,00 |
21/02/2020 | 2020 | 2020022100006 | 01 | 0110 | 03425110411 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. | 1.550,00 |
21/02/2020 | 2020 | 2020022100007 | 01 | 0110 | 03329532467 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. | 2.550,99 |
21/02/2020 | 2020 | 2020022100008 | 01 | 0110 | 03425110411 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. | 1.300,00 |
26/02/2020 | 2020 | 2020022600001 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 42,00 |
28/02/2020 | 2020 | 2020022800001 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. FEVEREIRO 2020. | 148,54 |
28/02/2020 | 2020 | 2020022800002 | 01 | 0110 | 24158979000199 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 917,00 |
03/03/2020 | 2020 | 2020030300001 | 01 | 0110 | 53414705400 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. | 2.185,00 |
09/03/2020 | 2020 | 2020030900001 | 01 | 0110 | 21076715400 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK, PARA CÂMARA MUNICIPAL | 190,00 |
10/03/2020 | 2020 | 2020031000001 | 01 | 0110 | 11487764000170 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO DE ROSAS NATURAIS PARA HOMENAGEAR AS MULHERES EM SESSAO SOLENE NA CÂMARA MUNICIPAL | 100,00 |
17/03/2020 | 2020 | 2020031700001 | 01 | 0110 | 70001987000144 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E TROCA DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 25,11 |
17/03/2020 | 2020 | 2020031700002 | 01 | 0110 | 12131193408 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA MOTO DE PLACA OXN 2071 DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO 2020. | 54,00 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900001 | 01 | 0110 | 06018432404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 1.045,00 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900002 | 01 | 0110 | 11287365434 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. | 1.045,00 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900003 | 01 | 0110 | 08737835491 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE MARÇO/2020 | 2.000,00 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900004 | 01 | 0110 | 06062688000110 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. MARÇO/2020 | 3.280,00 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900005 | 01 | 0110 | 28026071468 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. | 1.045,00 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900006 | 01 | 0110 | 07136774000193 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 | 82,00 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900007 | 01 | 0110 | 18495693000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM MARÇO 2020. | 400,00 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900008 | 01 | 0110 | 08696581000150 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÃCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 49,50 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900009 | 01 | 0110 | 08696581000150 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 80,72 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900010 | 01 | 0110 | 08696581000150 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 164,37 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900011 | 01 | 0110 | 08696581000150 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÃCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 235,71 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900012 | 01 | 0110 | 15392907000110 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. MARÇO/2020 | 150,00 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900013 | 01 | 0110 | 33000118000179 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 02/2020. | 163,44 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900014 | 01 | 0110 | 12272084000100 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 | 198,14 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900015 | 01 | 0110 | 12294708000181 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2020 | 51,03 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900016 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MARÇO 2020. | 148,54 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900017 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2020. | 16.701,30 |
20/03/2020 | 2020 | 2020032000001 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS. | 27.225,00 |
20/03/2020 | 2020 | 2020032000002 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 03 COMISSIONADOS. (FÉRIAS) | 2.076,67 |
20/03/2020 | 2020 | 2020032000003 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. | 54.708,33 |
20/03/2020 | 2020 | 2020032000004 | 01 | 0110 | 08054635427 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. | 2.850,00 |
20/03/2020 | 2020 | 2020032000005 | 01 | 0110 | 53414705400 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. | 2.849,01 |
20/03/2020 | 2020 | 2020032000006 | 01 | 0110 | 03329532467 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. | 2.502,60 |
20/03/2020 | 2020 | 2020032000007 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. | 2.850,00 |
20/03/2020 | 2020 | 2020032000008 | 01 | 0110 | 60394102487 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. | 2.850,00 |
20/03/2020 | 2020 | 2020032000009 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. | 2.850,00 |
20/03/2020 | 2020 | 2020032000010 | 01 | 0110 | 74973320404 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. | 2.850,00 |
20/03/2020 | 2020 | 2020032000011 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. | 2.850,00 |
20/03/2020 | 2020 | 2020032000012 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. | 2.850,00 |
20/03/2020 | 2020 | 2020032000013 | 01 | 0110 | 02235144462 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. | 2.380,06 |
20/03/2020 | 2020 | 2020032000014 | 01 | 0110 | 03391024000107 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CÂMARA | 53,20 |
20/03/2020 | 2020 | 2020032000015 | 01 | 0110 | 03391024000107 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOCOPIAS PARA CÂMARA MUNICIPAL | 49,60 |
20/03/2020 | 2020 | 2020032000016 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
23/03/2020 | 2020 | 2020032300001 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 02 VEREADORES. (13° SALARIO) | 10.100,00 |
23/03/2020 | 2020 | 2020032300002 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. | 1.910,00 |
23/03/2020 | 2020 | 2020032300003 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. (FÉRIAS) | 636,67 |
23/03/2020 | 2020 | 2020032300004 | 01 | 0110 | 03329532467 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. | 347,34 |
23/03/2020 | 2020 | 2020032300005 | 01 | 0110 | 03425110411 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. | 2.850,00 |
23/03/2020 | 2020 | 2020032300006 | 01 | 0110 | 24158979000199 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 851,00 |
23/03/2020 | 2020 | 2020032300007 | 01 | 0110 | 09861719482 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM MARÇO 2020. | 1.000,00 |
25/03/2020 | 2020 | 2020032500001 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 42,00 |
25/03/2020 | 2020 | 2020032500002 | 01 | 0110 | 12251468000138 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO INSS DESCONTADO DO FPM | 24.756,84 |
15/04/2020 | 2020 | 2020041500001 | 01 | 0110 | 15392907000110 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. ABRIL/2020 | 150,00 |
15/04/2020 | 2020 | 2020041500002 | 01 | 0110 | 03391024000107 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CÂMARA | 121,20 |
16/04/2020 | 2020 | 2020041600001 | 01 | 0110 | 06067927403 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL/2020 DE FILMAGENS DAS SESSÕES DA CÂMARA MUN. DE O.DÃGUA DAS FLORES . | 1.000,00 |
17/04/2020 | 2020 | 2020041700001 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE ABRIL DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. | 55.550,00 |
17/04/2020 | 2020 | 2020041700002 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE ABRIL DE 2020, RELATIVO A 18 COMISSIONADOS. | 28.725,00 |
17/04/2020 | 2020 | 2020041700003 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE ABRIL DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. | 1.910,00 |
17/04/2020 | 2020 | 2020041700004 | 01 | 0110 | 18495693000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM ABRIL 2020. | 400,00 |
17/04/2020 | 2020 | 2020041700005 | 01 | 0110 | 06062688000110 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. ABRIL/2020 | 3.280,00 |
17/04/2020 | 2020 | 2020041700006 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. ABRIL 2020. | 203,73 |
17/04/2020 | 2020 | 2020041700007 | 01 | 0110 | 12294708000181 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2020 | 51,18 |
17/04/2020 | 2020 | 2020041700008 | 01 | 0110 | 33000118000179 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 03/2020. | 163,84 |
17/04/2020 | 2020 | 2020041700009 | 01 | 0110 | 12272084000100 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020 | 291,47 |
19/04/2020 | 2020 | 2020041900001 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA MARÇO DE 2020. | 18.176,90 |
20/04/2020 | 2020 | 2020042000001 | 01 | 0110 | 02235144462 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. | 3.250,00 |
20/04/2020 | 2020 | 2020042000002 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. | 3.250,00 |
20/04/2020 | 2020 | 2020042000003 | 01 | 0110 | 60394102487 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. | 3.123,20 |
20/04/2020 | 2020 | 2020042000004 | 01 | 0110 | 08054635427 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. | 3.250,00 |
20/04/2020 | 2020 | 2020042000005 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. | 2.254,17 |
20/04/2020 | 2020 | 2020042000006 | 01 | 0110 | 74973320404 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. | 3.248,97 |
20/04/2020 | 2020 | 2020042000007 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. | 3.250,00 |
20/04/2020 | 2020 | 2020042000008 | 01 | 0110 | 53414705400 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. | 3.250,00 |
20/04/2020 | 2020 | 2020042000009 | 01 | 0110 | 08737835491 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE ABRIL/2020 | 2.000,00 |
20/04/2020 | 2020 | 2020042000010 | 01 | 0110 | 11287365434 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 1.045,00 |
20/04/2020 | 2020 | 2020042000011 | 01 | 0110 | 28026071468 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 1.045,00 |
20/04/2020 | 2020 | 2020042000012 | 01 | 0110 | 06018432404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 1.045,00 |
20/04/2020 | 2020 | 2020042000013 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
22/04/2020 | 2020 | 2020042200001 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. | 995,83 |
22/04/2020 | 2020 | 2020042200002 | 01 | 0110 | 03425110411 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. | 3.250,00 |
22/04/2020 | 2020 | 2020042200003 | 01 | 0110 | 03329532467 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. | 2.522,16 |
23/04/2020 | 2020 | 2020042300001 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE ABRIL DE 2020, RELATIVO A 02 VEREADORES. (13° SALARIO) | 10.100,00 |
23/04/2020 | 2020 | 2020042300002 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. | 3.250,00 |
23/04/2020 | 2020 | 2020042300003 | 01 | 0110 | 60394102487 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. | 71,63 |
23/04/2020 | 2020 | 2020042300004 | 01 | 0110 | 12251468000138 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO INSS DESCONTADO DO FPM | 6.811,19 |
24/04/2020 | 2020 | 2020042400001 | 01 | 0110 | 03329532467 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. | 727,84 |
27/04/2020 | 2020 | 2020042700001 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 42,00 |
19/05/2020 | 2020 | 2020051900001 | 01 | 0110 | 03391024000107 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CÂMARA | 180,50 |
19/05/2020 | 2020 | 2020051900002 | 01 | 0110 | 06062688000110 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. MAIO/2020 | 3.280,00 |
19/05/2020 | 2020 | 2020051900003 | 01 | 0110 | 18495693000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM MAIO 2020. | 400,00 |
20/05/2020 | 2020 | 2020052000001 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. | 3.250,00 |
20/05/2020 | 2020 | 2020052000002 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. | 3.248,82 |
20/05/2020 | 2020 | 2020052000003 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. | 59.926,67 |
20/05/2020 | 2020 | 2020052000004 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2020, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS. | 23.815,00 |
20/05/2020 | 2020 | 2020052000005 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. | 1.910,00 |
20/05/2020 | 2020 | 2020052000006 | 01 | 0110 | 06018432404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 1.045,00 |
20/05/2020 | 2020 | 2020052000007 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA ABRIL DE 2020. | 18.098,85 |
20/05/2020 | 2020 | 2020052000008 | 01 | 0110 | 15392907000110 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. MAIO/2020 | 150,00 |
20/05/2020 | 2020 | 2020052000009 | 01 | 0110 | 33000118000179 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 04/2020. | 168,25 |
20/05/2020 | 2020 | 2020052000010 | 01 | 0110 | 28026071468 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 1.045,00 |
20/05/2020 | 2020 | 2020052000011 | 01 | 0110 | 12272084000100 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 | 247,02 |
20/05/2020 | 2020 | 2020052000012 | 01 | 0110 | 11287365434 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 1.045,00 |
20/05/2020 | 2020 | 2020052000013 | 01 | 0110 | 08737835491 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE MAIO/2020 | 2.000,00 |
20/05/2020 | 2020 | 2020052000014 | 01 | 0110 | 12294708000181 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2020 | 50,96 |
21/05/2020 | 2020 | 2020052100001 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. | 3.250,00 |
21/05/2020 | 2020 | 2020052100002 | 01 | 0110 | 74973320404 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. | 3.250,00 |
21/05/2020 | 2020 | 2020052100003 | 01 | 0110 | 02235144462 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. | 3.250,00 |
21/05/2020 | 2020 | 2020052100004 | 01 | 0110 | 60394102487 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. | 3.250,00 |
21/05/2020 | 2020 | 2020052100005 | 01 | 0110 | 08841116000165 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÃVEL PARA O VEÃCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUN. DE OLHO D'ÃGUA DAS FLORES. | 233,92 |
22/05/2020 | 2020 | 2020052200001 | 01 | 0110 | 03329532467 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. | 1.760,00 |
22/05/2020 | 2020 | 2020052200002 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. | 3.250,00 |
22/05/2020 | 2020 | 2020052200003 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS DE INSS ABRIL/2020 | 176,83 |
22/05/2020 | 2020 | 2020052200004 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MAIO 2020. | 152,80 |
22/05/2020 | 2020 | 2020052200005 | 01 | 0110 | 06067927403 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO E MAIO/2020 DE FILMAGENS DAS SESSÕES DA CÂMARA MUN. DE O.DÃGUA DAS FLORES . | 500,00 |
22/05/2020 | 2020 | 2020052200006 | 01 | 0110 | 09861719482 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM ABRIL 2020. | 500,00 |
22/05/2020 | 2020 | 2020052200007 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFABANCARIA | 10,45 |
25/05/2020 | 2020 | 2020052500001 | 01 | 0110 | 03329532467 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. | 1.490,00 |
25/05/2020 | 2020 | 2020052500002 | 01 | 0110 | 03425110411 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. | 3.250,00 |
25/05/2020 | 2020 | 2020052500003 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 42,00 |
26/05/2020 | 2020 | 2020052600001 | 01 | 0110 | 53414705400 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. | 3.250,00 |
26/05/2020 | 2020 | 2020052600002 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2020, RELATIVO A 01 COMISSIONADO. (13° SALARIO) | 1.730,00 |
29/05/2020 | 2020 | 2020052900001 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,00 |
03/06/2020 | 2020 | 2020060300001 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CÃMARA MUNICIPAL | 41,74 |
03/06/2020 | 2020 | 2020060300002 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CÃMARA MUNICIPAL | 269,23 |
04/06/2020 | 2020 | 2020060400001 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CÃMARA MUNICIPAL | 248,55 |
05/06/2020 | 2020 | 2020060500001 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
05/06/2020 | 2020 | 2020060500002 | 01 | 0110 | 07655980438 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 1.600,00 |
08/06/2020 | 2020 | 2020060800001 | 01 | 0110 | 14259348000102 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA CÂMARA MUNICIPAL | 170,00 |
17/06/2020 | 2020 | 2020061700001 | 01 | 0110 | 15392907000110 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. JUNHO/2020 | 150,00 |
18/06/2020 | 2020 | 2020061800001 | 01 | 0110 | 06062688000110 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. JUNHO/2020 | 3.280,00 |
18/06/2020 | 2020 | 2020061800002 | 01 | 0110 | 03391024000107 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CÂMARA | 33,80 |
19/06/2020 | 2020 | 2020061900001 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
19/06/2020 | 2020 | 2020061900002 | 01 | 0110 | 03329532467 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. | 1.144,52 |
19/06/2020 | 2020 | 2020061900003 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. | 60.600,00 |
19/06/2020 | 2020 | 2020061900004 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. | 1.910,00 |
19/06/2020 | 2020 | 2020061900005 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2020, RELATIVO A 13 COMISSIONADOS. | 24.860,00 |
19/06/2020 | 2020 | 2020061900006 | 01 | 0110 | 28026071468 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 1.045,00 |
19/06/2020 | 2020 | 2020061900007 | 01 | 0110 | 11287365434 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 1.045,00 |
19/06/2020 | 2020 | 2020061900008 | 01 | 0110 | 06018432404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 1.045,00 |
19/06/2020 | 2020 | 2020061900009 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JUNHO 2020. | 152,80 |
19/06/2020 | 2020 | 2020061900010 | 01 | 0110 | 18495693000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JUNHO 2020. | 400,00 |
19/06/2020 | 2020 | 2020061900011 | 01 | 0110 | 12272084000100 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020 | 145,28 |
19/06/2020 | 2020 | 2020061900012 | 01 | 0110 | 33000118000179 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 05/2020. | 158,58 |
19/06/2020 | 2020 | 2020061900013 | 01 | 0110 | 08737835491 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE JUNHO/2020 | 2.000,00 |
19/06/2020 | 2020 | 2020061900014 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 17.986,84 |
22/06/2020 | 2020 | 2020062200001 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. | 3.250,00 |
22/06/2020 | 2020 | 2020062200002 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. | 3.250,00 |
22/06/2020 | 2020 | 2020062200003 | 01 | 0110 | 74973320404 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. | 3.250,00 |
22/06/2020 | 2020 | 2020062200004 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. | 3.250,00 |
22/06/2020 | 2020 | 2020062200005 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. | 3.250,00 |
22/06/2020 | 2020 | 2020062200006 | 01 | 0110 | 03329532467 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. | 2.105,48 |
22/06/2020 | 2020 | 2020062200007 | 01 | 0110 | 03425110411 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. | 1.609,73 |
22/06/2020 | 2020 | 2020062200008 | 01 | 0110 | 09861719482 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JUNHO 2020. | 500,00 |
23/06/2020 | 2020 | 2020062300001 | 01 | 0110 | 60394102487 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. | 3.250,00 |
23/06/2020 | 2020 | 2020062300002 | 01 | 0110 | 02235144462 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. | 3.250,00 |
23/06/2020 | 2020 | 2020062300003 | 01 | 0110 | 03425110411 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. | 1.640,27 |
23/06/2020 | 2020 | 2020062300004 | 01 | 0110 | 53414705400 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. | 3.250,00 |
25/06/2020 | 2020 | 2020062500001 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 49,00 |
01/07/2020 | 2020 | 2020070100001 | 01 | 0110 | 29242118000108 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIRÇOS DE TRANSMISSAO EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL 06/2020 | 1.045,00 |
01/07/2020 | 2020 | 2020070100002 | 01 | 0110 | 08513910000180 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE UM CADEADO PARA CÂMARA MUNICIPAL | 24,40 |
01/07/2020 | 2020 | 2020070100003 | 01 | 0110 | 08513910000180 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS PARA CÂMARA MUNICIPAL | 194,39 |
01/07/2020 | 2020 | 2020070100004 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,00 |
02/07/2020 | 2020 | 2020070200001 | 01 | 0110 | 02359265407 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. | 3.184,73 |
06/07/2020 | 2020 | 2020070600001 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO.(13° SALARIO) | 1.910,00 |
07/07/2020 | 2020 | 2020070700001 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 04 VEREADORES. (13° SALARIO) | 19.779,17 |
07/07/2020 | 2020 | 2020070700002 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 05 COMISSIONADOS. (13° SALARIO) | 6.340,00 |
07/07/2020 | 2020 | 2020070700003 | 01 | 0110 | 12294708000181 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2020 | 170,06 |
07/07/2020 | 2020 | 2020070700004 | 01 | 0110 | 12294708000181 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2020 | 429,07 |
07/07/2020 | 2020 | 2020070700005 | 01 | 0110 | 15392907000110 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. JULHO/2020 | 150,00 |
07/07/2020 | 2020 | 2020070700006 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 30,00 |
17/07/2020 | 2020 | 2020071700001 | 01 | 0110 | 06062688000110 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. JULHO/2020 | 3.280,00 |
20/07/2020 | 2020 | 2020072000001 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. | 3.250,00 |
20/07/2020 | 2020 | 2020072000002 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. | 3.250,00 |
20/07/2020 | 2020 | 2020072000003 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. | 3.250,00 |
20/07/2020 | 2020 | 2020072000004 | 01 | 0110 | 74973320404 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. | 3.248,85 |
20/07/2020 | 2020 | 2020072000005 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. | 60.600,00 |
20/07/2020 | 2020 | 2020072000006 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS. | 24.860,00 |
20/07/2020 | 2020 | 2020072000007 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. | 1.910,00 |
20/07/2020 | 2020 | 2020072000008 | 01 | 0110 | 09861719482 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JULHO 2020. | 500,00 |
20/07/2020 | 2020 | 2020072000009 | 01 | 0110 | 33000118000179 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 06/2020. | 167,62 |
20/07/2020 | 2020 | 2020072000010 | 01 | 0110 | 12272084000100 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020 | 164,01 |
20/07/2020 | 2020 | 2020072000011 | 01 | 0110 | 18495693000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JULHO 2020. | 400,00 |
20/07/2020 | 2020 | 2020072000012 | 01 | 0110 | 08737835491 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE JULHO/2020 | 2.000,00 |
20/07/2020 | 2020 | 2020072000013 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 18.347,70 |
20/07/2020 | 2020 | 2020072000014 | 01 | 0110 | 11287365434 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 1.045,00 |
20/07/2020 | 2020 | 2020072000015 | 01 | 0110 | 06018432404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 1.045,00 |
20/07/2020 | 2020 | 2020072000016 | 01 | 0110 | 28026071468 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 1.045,00 |
20/07/2020 | 2020 | 2020072000017 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JULHO 2020. | 161,20 |
20/07/2020 | 2020 | 2020072000018 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
21/07/2020 | 2020 | 2020072100001 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. | 3.250,00 |
21/07/2020 | 2020 | 2020072100002 | 01 | 0110 | 60394102487 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. | 3.250,00 |
21/07/2020 | 2020 | 2020072100003 | 01 | 0110 | 02235144462 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. | 3.250,00 |
21/07/2020 | 2020 | 2020072100004 | 01 | 0110 | 03329532467 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. | 2.071,00 |
21/07/2020 | 2020 | 2020072100005 | 01 | 0110 | 53414705400 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. | 3.250,00 |
21/07/2020 | 2020 | 2020072100006 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CÃMARA MUNICIPAL | 114,16 |
22/07/2020 | 2020 | 2020072200001 | 01 | 0110 | 03329532467 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. | 1.179,00 |
22/07/2020 | 2020 | 2020072200002 | 01 | 0110 | 03425110411 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. | 3.250,00 |
22/07/2020 | 2020 | 2020072200003 | 01 | 0110 | 29242118000108 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIRÇOS DE TRANSMISSAO EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.045,00 |
22/07/2020 | 2020 | 2020072200004 | 01 | 0110 | 04371089000153 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROGRAFIA PARA CÂMARA MUNICIPAL | 221,60 |
22/07/2020 | 2020 | 2020072200005 | 01 | 0110 | 07136774000193 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 | 200,80 |
22/07/2020 | 2020 | 2020072200006 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
22/07/2020 | 2020 | 2020072200007 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,00 |
24/07/2020 | 2020 | 2020072400001 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 05 COMISSIONADOS. (13° SALARIO) | 6.787,49 |
24/07/2020 | 2020 | 2020072400002 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
27/07/2020 | 2020 | 2020072700001 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 49,00 |
30/07/2020 | 2020 | 2020073000001 | 01 | 0110 | 02359265407 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. | 3.250,00 |
03/08/2020 | 2020 | 2020080300001 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS. | 4.100,00 |
05/08/2020 | 2020 | 2020080500001 | 01 | 0110 | 08841116000165 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÃVEL PARA O VEÃCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUN. DE OLHO D'ÃGUA DAS FLORES. | 244,34 |
05/08/2020 | 2020 | 2020080500002 | 01 | 0110 | 70001987000144 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E TROCA DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 27,27 |
05/08/2020 | 2020 | 2020080500003 | 01 | 0110 | 70001987000144 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E TROCA DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 41,67 |
05/08/2020 | 2020 | 2020080500004 | 01 | 0110 | 12131193408 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA MOTO DE PLACA OXN 2071 DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE JULHO 2020. | 20,00 |
18/08/2020 | 2020 | 2020081800001 | 01 | 0110 | 06062688000110 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. AGOSTO/2020 | 3.280,00 |
19/08/2020 | 2020 | 2020081900001 | 01 | 0110 | 18495693000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM AGOSTO 2020. | 400,00 |
20/08/2020 | 2020 | 2020082000001 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. | 3.250,00 |
20/08/2020 | 2020 | 2020082000002 | 01 | 0110 | 74973320404 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. | 3.250,00 |
20/08/2020 | 2020 | 2020082000003 | 01 | 0110 | 60394102487 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. | 3.250,00 |
20/08/2020 | 2020 | 2020082000004 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. | 3.250,00 |
20/08/2020 | 2020 | 2020082000005 | 01 | 0110 | 06018432404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 1.045,00 |
20/08/2020 | 2020 | 2020082000006 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. | 60.600,00 |
20/08/2020 | 2020 | 2020082000007 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS. | 25.111,50 |
20/08/2020 | 2020 | 2020082000008 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. | 1.910,00 |
20/08/2020 | 2020 | 2020082000009 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 18.347,70 |
20/08/2020 | 2020 | 2020082000010 | 01 | 0110 | 28026071468 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 1.045,00 |
20/08/2020 | 2020 | 2020082000011 | 01 | 0110 | 07136774000193 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 90,40 |
20/08/2020 | 2020 | 2020082000012 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CÃMARA MUNICIPAL | 157,54 |
20/08/2020 | 2020 | 2020082000013 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CÃMARA MUNICIPAL | 45,06 |
20/08/2020 | 2020 | 2020082000014 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CÃMARA MUNICIPAL | 182,75 |
20/08/2020 | 2020 | 2020082000015 | 01 | 0110 | 08737835491 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE AGOSTO/2020 | 2.000,00 |
20/08/2020 | 2020 | 2020082000016 | 01 | 0110 | 11287365434 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 1.045,00 |
20/08/2020 | 2020 | 2020082000017 | 01 | 0110 | 12294708000181 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2020 | 49,70 |
20/08/2020 | 2020 | 2020082000018 | 01 | 0110 | 15392907000110 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. AGOSTO/2020 | 150,00 |
20/08/2020 | 2020 | 2020082000019 | 01 | 0110 | 12272084000100 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020 | 141,84 |
20/08/2020 | 2020 | 2020082000020 | 01 | 0110 | 33000118000179 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 07/2020. | 168,28 |
21/08/2020 | 2020 | 2020082100001 | 01 | 0110 | 03329532467 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. | 3.250,00 |
21/08/2020 | 2020 | 2020082100002 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. | 3.250,00 |
21/08/2020 | 2020 | 2020082100003 | 01 | 0110 | 02235144462 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. | 3.250,00 |
21/08/2020 | 2020 | 2020082100004 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. | 3.250,00 |
24/08/2020 | 2020 | 2020082400001 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
25/08/2020 | 2020 | 2020082500001 | 01 | 0110 | 03425110411 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. | 3.250,00 |
25/08/2020 | 2020 | 2020082500002 | 01 | 0110 | 09861719482 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM AGOSTO 2020. | 700,00 |
25/08/2020 | 2020 | 2020082500003 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 49,00 |
26/08/2020 | 2020 | 2020082600001 | 01 | 0110 | 53414705400 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. | 3.250,00 |
26/08/2020 | 2020 | 2020082600002 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 22,00 |
27/08/2020 | 2020 | 2020082700001 | 01 | 0110 | 02359265407 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. | 3.250,00 |
27/08/2020 | 2020 | 2020082700002 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. AGOSTO 2020. | 161,20 |
28/08/2020 | 2020 | 2020082800001 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 22,00 |
31/08/2020 | 2020 | 2020083100001 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 66,00 |
01/09/2020 | 2020 | 2020090100001 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 22,00 |
08/09/2020 | 2020 | 2020090800001 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL | 135,16 |
08/09/2020 | 2020 | 2020090800002 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL | 216,58 |
08/09/2020 | 2020 | 2020090800003 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 22,00 |
08/09/2020 | 2020 | 2020090800004 | 01 | 0110 | 29242118000108 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIRÇOS DE TRANSMISSAO EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.045,00 |
17/09/2020 | 2020 | 2020091700001 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS. | 25.905,00 |
17/09/2020 | 2020 | 2020091700002 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. | 60.600,00 |
17/09/2020 | 2020 | 2020091700003 | 01 | 0110 | 12272084000100 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020 | 143,29 |
17/09/2020 | 2020 | 2020091700004 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. | 1.910,00 |
17/09/2020 | 2020 | 2020091700005 | 01 | 0110 | 08737835491 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE SETEMBRO/2020 | 2.000,00 |
17/09/2020 | 2020 | 2020091700006 | 01 | 0110 | 33000118000179 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 08/2020. | 163,10 |
17/09/2020 | 2020 | 2020091700007 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. SETEMBRO 2020. | 161,20 |
17/09/2020 | 2020 | 2020091700008 | 01 | 0110 | 12294708000181 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2020 | 62,55 |
17/09/2020 | 2020 | 2020091700009 | 01 | 0110 | 15392907000110 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. SETEMBRO/2020 | 150,00 |
18/09/2020 | 2020 | 2020091800001 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. | 3.250,00 |
18/09/2020 | 2020 | 2020091800002 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. | 3.248,38 |
18/09/2020 | 2020 | 2020091800003 | 01 | 0110 | 74973320404 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. | 3.250,00 |
18/09/2020 | 2020 | 2020091800004 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. | 3.250,00 |
18/09/2020 | 2020 | 2020091800005 | 01 | 0110 | 03329532467 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. | 3.250,00 |
18/09/2020 | 2020 | 2020091800006 | 01 | 0110 | 11287365434 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | 1.045,00 |
18/09/2020 | 2020 | 2020091800007 | 01 | 0110 | 06018432404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 1.045,00 |
18/09/2020 | 2020 | 2020091800008 | 01 | 0110 | 06062688000110 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. SETEMBRO/2020 | 3.280,00 |
18/09/2020 | 2020 | 2020091800009 | 01 | 0110 | 28026071468 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | 1.045,00 |
18/09/2020 | 2020 | 2020091800010 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 18.400,51 |
18/09/2020 | 2020 | 2020091800011 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
21/09/2020 | 2020 | 2020092100001 | 01 | 0110 | 09861719482 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM SETEMBRO 2020. | 700,00 |
21/09/2020 | 2020 | 2020092100002 | 01 | 0110 | 18495693000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM SETEMBRO 2020. | 400,00 |
22/09/2020 | 2020 | 2020092200001 | 01 | 0110 | 02235144462 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. | 3.250,00 |
22/09/2020 | 2020 | 2020092200002 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. | 3.250,00 |
22/09/2020 | 2020 | 2020092200003 | 01 | 0110 | 53414705400 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. | 3.250,00 |
22/09/2020 | 2020 | 2020092200004 | 01 | 0110 | 60394102487 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. | 3.250,00 |
22/09/2020 | 2020 | 2020092200005 | 01 | 0110 | 29242118000108 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIRÇOS DE TRANSMISSAO EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.045,00 |
22/09/2020 | 2020 | 2020092200006 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
23/09/2020 | 2020 | 2020092300001 | 01 | 0110 | 24158979000199 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 129,00 |
23/09/2020 | 2020 | 2020092300002 | 01 | 0110 | 07136774000193 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 398,00 |
24/09/2020 | 2020 | 2020092400001 | 01 | 0110 | 03425110411 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. | 3.250,00 |
24/09/2020 | 2020 | 2020092400002 | 01 | 0110 | 11759164470 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL | 230,00 |
25/09/2020 | 2020 | 2020092500001 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 59,00 |
29/09/2020 | 2020 | 2020092900001 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RELATIVO A 01 COMISSIONADO. (13° SALARIO) | 2.000,00 |
30/09/2020 | 2020 | 2020093000001 | 01 | 0110 | 02359265407 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. | 3.250,00 |
30/09/2020 | 2020 | 2020093000002 | 01 | 0110 | 07596969429 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS COM LIMPEZA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL | 160,00 |
19/10/2020 | 2020 | 2020101900001 | 01 | 0110 | 08737835491 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE OUTUBRO/2020 | 2.000,00 |
19/10/2020 | 2020 | 2020101900002 | 01 | 0110 | 18495693000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM OUTUBRO 2020. | 400,00 |
19/10/2020 | 2020 | 2020101900003 | 01 | 0110 | 33000118000179 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 09/2020. | 168,65 |
19/10/2020 | 2020 | 2020101900004 | 01 | 0110 | 12294708000181 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2020 | 51,05 |
19/10/2020 | 2020 | 2020101900005 | 01 | 0110 | 12272084000100 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020 | 219,38 |
19/10/2020 | 2020 | 2020101900006 | 01 | 0110 | 28026071468 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | 1.045,00 |
19/10/2020 | 2020 | 2020101900007 | 01 | 0110 | 06018432404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 1.045,00 |
19/10/2020 | 2020 | 2020101900008 | 01 | 0110 | 11287365434 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | 1.045,00 |
19/10/2020 | 2020 | 2020101900009 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS. | 25.905,00 |
19/10/2020 | 2020 | 2020101900010 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. | 58.580,00 |
19/10/2020 | 2020 | 2020101900011 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. | 1.910,00 |
20/10/2020 | 2020 | 2020102000001 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | 18.567,15 |
20/10/2020 | 2020 | 2020102000002 | 01 | 0110 | 06062688000110 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. OUTUBRO/2020 | 3.280,00 |
20/10/2020 | 2020 | 2020102000003 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. OUTUBRO 2020. | 161,20 |
20/10/2020 | 2020 | 2020102000004 | 01 | 0110 | 15392907000110 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. OUTUBRO/2020 | 150,00 |
20/10/2020 | 2020 | 2020102000005 | 01 | 0110 | 09861719482 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM OUTUBRO 2020. | 700,00 |
20/10/2020 | 2020 | 2020102000006 | 01 | 0110 | 05664630400 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLARIVA. | 150,00 |
20/10/2020 | 2020 | 2020102000007 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL | 279,22 |
20/10/2020 | 2020 | 2020102000008 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL | 225,39 |
20/10/2020 | 2020 | 2020102000009 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. | 3.250,00 |
20/10/2020 | 2020 | 2020102000010 | 01 | 0110 | 74973320404 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. | 3.250,00 |
20/10/2020 | 2020 | 2020102000011 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. | 3.248,11 |
20/10/2020 | 2020 | 2020102000012 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
21/10/2020 | 2020 | 2020102100001 | 01 | 0110 | 07136774000193 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 166,60 |
21/10/2020 | 2020 | 2020102100002 | 01 | 0110 | 29242118000108 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIRÇOS DE TRANSMISSAO EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.045,00 |
21/10/2020 | 2020 | 2020102100003 | 01 | 0110 | 02235144462 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. | 3.250,00 |
21/10/2020 | 2020 | 2020102100004 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. | 3.250,00 |
21/10/2020 | 2020 | 2020102100005 | 01 | 0110 | 60394102487 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. | 3.250,00 |
21/10/2020 | 2020 | 2020102100006 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. | 3.246,63 |
21/10/2020 | 2020 | 2020102100007 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
26/10/2020 | 2020 | 2020102600001 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 49,00 |
27/10/2020 | 2020 | 2020102700001 | 01 | 0110 | 03329532467 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. | 2.507,04 |
27/10/2020 | 2020 | 2020102700002 | 01 | 0110 | 03425110411 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. | 3.219,05 |
30/10/2020 | 2020 | 2020103000001 | 01 | 0110 | 53414705400 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. | 3.250,00 |
30/10/2020 | 2020 | 2020103000002 | 01 | 0110 | 08054635427 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. | 1.300,00 |
03/11/2020 | 2020 | 2020110300001 | 01 | 0110 | 02359265407 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. | 1.950,00 |
03/11/2020 | 2020 | 2020110300002 | 01 | 0110 | 03329532467 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. | 742,96 |
04/11/2020 | 2020 | 2020110400001 | 01 | 0110 | 00394460005887 | PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 | 250,00 |
04/11/2020 | 2020 | 2020110400002 | 01 | 0110 | 00394460005887 | PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 | 250,00 |
04/11/2020 | 2020 | 2020110400003 | 01 | 0110 | 00394460005887 | PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 | 250,00 |
04/11/2020 | 2020 | 2020110400004 | 01 | 0110 | 00394460005887 | PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 | 250,00 |
04/11/2020 | 2020 | 2020110400005 | 01 | 0110 | 00394460005887 | PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 | 250,00 |
04/11/2020 | 2020 | 2020110400006 | 01 | 0110 | 00394460005887 | PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 | 250,00 |
04/11/2020 | 2020 | 2020110400007 | 01 | 0110 | 00394460005887 | PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 | 250,00 |
04/11/2020 | 2020 | 2020110400008 | 01 | 0110 | 00394460005887 | PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 | 250,00 |
04/11/2020 | 2020 | 2020110400009 | 01 | 0110 | 00394460005887 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 | 250,00 |
04/11/2020 | 2020 | 2020110400010 | 01 | 0110 | 00394460005887 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 | 250,00 |
04/11/2020 | 2020 | 2020110400011 | 01 | 0110 | 00394460005887 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 | 250,00 |
04/11/2020 | 2020 | 2020110400012 | 01 | 0110 | 00394460005887 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 | 250,00 |
18/11/2020 | 2020 | 2020111800001 | 01 | 0110 | 18495693000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM NOVEMBRO 2020. | 400,00 |
19/11/2020 | 2020 | 2020111900001 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. | 55.550,00 |
19/11/2020 | 2020 | 2020111900002 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. | 1.910,00 |
19/11/2020 | 2020 | 2020111900003 | 01 | 0110 | 28026071468 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | 1.045,00 |
19/11/2020 | 2020 | 2020111900004 | 01 | 0110 | 09861719482 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM NOVEMBRO 2020. | 700,00 |
19/11/2020 | 2020 | 2020111900005 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. NOVEMBRO 2020. | 161,20 |
19/11/2020 | 2020 | 2020111900006 | 01 | 0110 | 33000118000179 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 10/2020. | 76,42 |
19/11/2020 | 2020 | 2020111900007 | 01 | 0110 | 33000118000179 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 07/2020. | 168,28 |
19/11/2020 | 2020 | 2020111900008 | 01 | 0110 | 12272084000100 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 | 199,18 |
19/11/2020 | 2020 | 2020111900009 | 01 | 0110 | 12294708000181 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 | 51,14 |
19/11/2020 | 2020 | 2020111900010 | 01 | 0110 | 08737835491 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE NOVEMBRO/2020 | 2.000,00 |
19/11/2020 | 2020 | 2020111900011 | 01 | 0110 | 06018432404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 1.045,00 |
19/11/2020 | 2020 | 2020111900012 | 01 | 0110 | 11287365434 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | 1.045,00 |
20/11/2020 | 2020 | 2020112000001 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS. | 25.905,00 |
20/11/2020 | 2020 | 2020112000002 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. | 3.249,84 |
20/11/2020 | 2020 | 2020112000003 | 01 | 0110 | 74973320404 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. | 3.250,00 |
20/11/2020 | 2020 | 2020112000004 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. | 3.250,00 |
20/11/2020 | 2020 | 2020112000005 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. | 3.250,00 |
20/11/2020 | 2020 | 2020112000006 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | 18.142,95 |
20/11/2020 | 2020 | 2020112000007 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
23/11/2020 | 2020 | 2020112300001 | 01 | 0110 | 60394102487 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. | 3.242,74 |
23/11/2020 | 2020 | 2020112300002 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. | 3.250,00 |
23/11/2020 | 2020 | 2020112300003 | 01 | 0110 | 29242118000108 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIRÇOS DE TRANSMISSAO EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.045,00 |
23/11/2020 | 2020 | 2020112300004 | 01 | 0110 | 06062688000110 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. NOVEMBRO/2020 | 3.280,00 |
24/11/2020 | 2020 | 2020112400001 | 01 | 0110 | 53414705400 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. | 3.250,00 |
24/11/2020 | 2020 | 2020112400002 | 01 | 0110 | 03425110411 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. | 3.240,64 |
24/11/2020 | 2020 | 2020112400003 | 01 | 0110 | 03329532467 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. | 3.248,63 |
24/11/2020 | 2020 | 2020112400004 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
25/11/2020 | 2020 | 2020112500001 | 01 | 0110 | 08054635427 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. | 3.250,00 |
25/11/2020 | 2020 | 2020112500002 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 49,00 |
26/11/2020 | 2020 | 2020112600001 | 01 | 0110 | 02235144462 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. | 3.250,00 |
26/11/2020 | 2020 | 2020112600002 | 01 | 0110 | 07136774000193 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 166,00 |
27/11/2020 | 2020 | 2020112700001 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. (13° SALARIO) | 16.833,33 |
27/11/2020 | 2020 | 2020112700002 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,00 |
28/11/2020 | 2020 | 2020112800001 | 01 | 0110 | 15392907000110 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. NOVEMBRO/2020 | 150,00 |
09/12/2020 | 2020 | 2020120900001 | 01 | 0110 | 24158979000199 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 756,00 |
16/12/2020 | 2020 | 2020121600001 | 01 | 0110 | 06062688000110 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. DEZEMBRO/2020 | 3.280,00 |
18/12/2020 | 2020 | 2020121800001 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. | 55.550,00 |
18/12/2020 | 2020 | 2020121800002 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. | 1.910,00 |
18/12/2020 | 2020 | 2020121800003 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS. | 24.069,32 |
18/12/2020 | 2020 | 2020121800004 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RELATIVO A 04 COMISSIONADOS. (13° SALARIO) | 3.086,67 |
18/12/2020 | 2020 | 2020121800005 | 01 | 0110 | 08054635427 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. | 3.250,00 |
18/12/2020 | 2020 | 2020121800006 | 01 | 0110 | 92353622453 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. | 3.250,00 |
18/12/2020 | 2020 | 2020121800007 | 01 | 0110 | 02505962456 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. | 3.250,00 |
18/12/2020 | 2020 | 2020121800008 | 01 | 0110 | 74973320404 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. | 3.229,38 |
18/12/2020 | 2020 | 2020121800009 | 01 | 0110 | 99433362420 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. | 3.250,00 |
18/12/2020 | 2020 | 2020121800010 | 01 | 0110 | 11287365434 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | 1.045,00 |
18/12/2020 | 2020 | 2020121800011 | 01 | 0110 | 06018432404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | 1.045,00 |
18/12/2020 | 2020 | 2020121800012 | 01 | 0110 | 09861719482 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM DEZEMBRO 2020. | 700,00 |
18/12/2020 | 2020 | 2020121800013 | 01 | 0110 | 08737835491 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE DEZEMBRO/2020 | 2.000,00 |
18/12/2020 | 2020 | 2020121800014 | 01 | 0110 | 33000118000179 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 12/2020. | 4,98 |
18/12/2020 | 2020 | 2020121800015 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA 13° DE 2020. | 16.850,74 |
18/12/2020 | 2020 | 2020121800016 | 01 | 0110 | 28026071468 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | 1.045,00 |
18/12/2020 | 2020 | 2020121800017 | 01 | 0110 | 12272084000100 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 | 216,69 |
18/12/2020 | 2020 | 2020121800018 | 01 | 0110 | 12294708000181 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 | 51,01 |
18/12/2020 | 2020 | 2020121800019 | 01 | 0110 | 15392907000110 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. DEZEMBRO/2020 | 300,00 |
18/12/2020 | 2020 | 2020121800020 | 01 | 0110 | 18495693000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM DEZEMBRO 2020. | 400,00 |
18/12/2020 | 2020 | 2020121800021 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. DEZEMBRO 2020. | 161,20 |
18/12/2020 | 2020 | 2020121800022 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
21/12/2020 | 2020 | 2020122100001 | 01 | 0110 | 60394102487 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. | 3.250,00 |
21/12/2020 | 2020 | 2020122100002 | 01 | 0110 | 27197263468 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. | 3.249,48 |
21/12/2020 | 2020 | 2020122100003 | 01 | 0110 | 08841116000165 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÃVEL PARA O VEÃCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUN. DE OLHO D'ÃGUA DAS FLORES. | 105,49 |
21/12/2020 | 2020 | 2020122100004 | 01 | 0110 | 29242118000108 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIRÇOS DE TRANSMISSAO EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.045,00 |
22/12/2020 | 2020 | 2020122200001 | 01 | 0110 | 02235144462 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. | 3.250,00 |
22/12/2020 | 2020 | 2020122200002 | 01 | 0110 | 00000000124753 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,45 |
23/12/2020 | 2020 | 2020122300001 | 01 | 0110 | 03425110411 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. | 3.250,00 |
23/12/2020 | 2020 | 2020122300002 | 01 | 0110 | 53414705400 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. | 3.250,00 |
23/12/2020 | 2020 | 2020122300003 | 01 | 0110 | 03329532467 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. | 3.250,00 |
23/12/2020 | 2020 | 2020122300004 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL | 271,88 |
23/12/2020 | 2020 | 2020122300005 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL | 152,35 |
23/12/2020 | 2020 | 2020122300006 | 01 | 0110 | 14003565000137 | PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL | 45,66 |
23/12/2020 | 2020 | 2020122300007 | 01 | 0110 | 07136774000193 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | 189,10 |
23/12/2020 | 2020 | 2020122300008 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. NOVEMBRO 2020. | 1.184,44 |
23/12/2020 | 2020 | 2020122300009 | 01 | 0110 | 29979036000140 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS DA GUI INSS 11/2020 | 130,21 |
23/12/2020 | 2020 | 2020122300010 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 10,00 |
28/12/2020 | 2020 | 2020122800001 | 01 | 0110 | 24158979000199 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 2.004,00 |
28/12/2020 | 2020 | 2020122800002 | 01 | 0110 | 00360305459280 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 59,00 |
30/12/2020 | 2020 | 2020123000001 | 01 | 0110 | 12251468000138 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASE DUODECIMO AO EXECUTIVO | 74,45 |
30/12/2020 | 2020 | 2020123000002 | 01 | 0110 | 12251468000138 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASE DUODECIMO AO EXECUTIVO | 53,43 |
01/12/2020 | 2020 | 2020072400001 | 01 | 0110 | 11111111111 | ANULADO | 0,30 |
18/12/2020 | 2020 | 2020082000018 | 01 | 0110 | 15392907000110 | BOLETO CANCELADO | 150,00 |
01/12/2020 | 2020 | 2020111900007 | 01 | 0110 | 33000118000179 | EMPENHADO ERRONEAMENTE | 168,28 |